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2021入账借管理费用服务费,借其他应收款暂估进项税,贷应付账款,现2024年需要冲销此凭证应该怎样入账。未收到发票未抵扣税

2024-05-21 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-21 15:46

同学,你好 红字分录就行

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快账用户5629 追问 2024-05-21 15:48

不是吧,都不是同一年的,应该涉及未分配利润或以前年度损益调整吧

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齐红老师 解答 2024-05-21 15:49

借其他应收款暂估进项税,贷应付账款 你这个分录没有损益科目呀

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快账用户5629 追问 2024-05-21 15:58

借管理费用和暂估进项税

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齐红老师 解答 2024-05-21 16:05

同学,你好 借:管理费用   负数 贷:暂估进项税

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快账用户5629 追问 2024-05-21 16:17

不对吧,老师,你仔细的看一下我出的分录,还有应付款又怎么冲呢,管理费用和进项税的金额怎么平呢,管理费用加进项税等于应付款,而且都不是本年了,还能管理费用负数吗

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齐红老师 解答 2024-05-21 18:17

同学,你好 你之前完整的分录发一下

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同学,你好 红字分录就行
2024-05-21
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整 确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022-05-10
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
2025-02-11
你好,收到发票不是应该借:费用 贷其他应收款吗?
2021-01-10
同学你好,钱付了,没收到发票,应该借:其他应收款,贷:银行存款,等下月收到发票时,再借:管理费用,借:应交税费-进项税,贷:其他应收款。
2021-05-15
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