在的,具体的什么问题?

请郭老师回答一下关于“小规模纳税人增值税缴纳”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税一般纳税人开具普通发票的账务处理”问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“电子账簿”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
请问一般有哪些报销流程
生产制造业,公司购买的包装设备打包机计入什么费用规范?
个人社保470.29,社保公司全部承担,我申报个税本期收入填8470.29,还是8000,专项扣除填470.29吗?
出口退税涉及的运输单证问题:以前年度。外贸公司与A公司签定的货代协议,运输实际产生了国际与国内运输。贷货公司给国内公司开具的是免税国际运输代理发票。如果让货代公司提供与国内运输公司转承运合同给外贸公司。表示这部份运输是国内运输公司给货代公司签定了。税务局是否认可。或者应该怎么正确处理
老师我新来一家公司,公司是一般纳税人,我看一年开票1600万,所得税基本没有交,工会筹备金一直没有交,增值税基本全交,就这样年年纳税等级都是A,这纳税等级都是怎么评的
请问老师,所得税汇算清缴的时候,资产计税基础怎么填?税收折旧、摊销额是全年的还是所有年度累计的呀?
郭老师好,请帮我看一下增值税账务处理是否正确 一、一般纳税人 1.采购业务 (1)收到专票时 借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (2)免增值税企业或收到普票时 借:原材料等 贷:银行存款 2.销售业务,无论开具的是专票、普票和无票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 二、小规模纳税人 1.采购业务,无论收到的是专票或普票 借:原材料等 贷:银行存款
是的对的是的对的是的对的都是正确。
郭老师好,什么情况下是免税的税率?我们医院开的药品发票就是免税税率吗?因为我们一直没有使用增值税发票,一直都在用门诊发票,所以不知道
你好,医疗服务符合要求的可以免增值税。
郭老师好,免增值税就是您说的免税税率对吗?
你好对的 是这个意思的
郭老师好,请帮我看一下小规模纳税人销售业务的账务处理 对吗? 1.免增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 2.不免增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超过30万免增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
你好对的 是这么做的
郭老师早 以上这些分录是需要背过的对吗? 一般纳税人和小规模纳税人对于销售及采购业务,除了以上归纳的这些分录之外,再没有其他情形了吧?
是的 最基本的账务处理 不是还有个金税盘全额抵扣的不过现在基本不用了 基本不用金税盘了
嗯嗯好的,谢谢郭老师,请问您在学堂有讲课吗?我想去听一下
不好意思,我们答疑的没有课程。
嗯嗯好的,郭老师 请问基本的账务处理除了上述那些需要背诵的外,还有哪些也是需要背诵的呢?
你好,你这些其实不用背呀,你多接触的话,你一听业务就能知道具体的什么科目 多练习 比如计提工资、折旧、摊销税费、结转损益。
每个月都有发生的。
嗯嗯好的,谢谢郭老师,请问这个老师讲课吗
这个是哪个老师知道吗?这个我还真不太清楚。学堂的课程我们平时没时间看
郭老师好 我也不知道哎,就是在每天一练里的视频解析老师,她每道题讲的也非常好,容易理解,能听懂,这不就想过来问问您是否知道她是谁,我好去听一下她的课呢
你去学堂客服问一下,客服那边的主要是我们给你问,他不给回复,得是你们问才行