在的具体的什么问题的

请郭老师回答一下关于“小规模纳税人增值税缴纳”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税一般纳税人开具普通发票的账务处理”问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“电子账簿”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
请问一般有哪些报销流程
生产制造业,公司购买的包装设备打包机计入什么费用规范?
个人社保470.29,社保公司全部承担,我申报个税本期收入填8470.29,还是8000,专项扣除填470.29吗?
出口退税涉及的运输单证问题:以前年度。外贸公司与A公司签定的货代协议,运输实际产生了国际与国内运输。贷货公司给国内公司开具的是免税国际运输代理发票。如果让货代公司提供与国内运输公司转承运合同给外贸公司。表示这部份运输是国内运输公司给货代公司签定了。税务局是否认可。或者应该怎么正确处理
老师我新来一家公司,公司是一般纳税人,我看一年开票1600万,所得税基本没有交,工会筹备金一直没有交,增值税基本全交,就这样年年纳税等级都是A,这纳税等级都是怎么评的
请问老师,所得税汇算清缴的时候,资产计税基础怎么填?税收折旧、摊销额是全年的还是所有年度累计的呀?
郭老师好,假如销项税是10万,进项税是8万,请看一下分录对吗? 借:应交税费-应交增值税(进项税额)-8万 应交税费-应交增值税(销项税额)10万 贷:应交税费-应交税费(转出未交增值税)2万 借:应交税费-应交税费(转出未交增值税)2万 贷:应交税费-未交增值税2万
可以的,可以这么做的
郭老师,请问如果不做第一个分录,直接做第二个分录可以吗?
可以的,就是你的销项进项转出未交增值税一直有余额。
郭老师,那么怎么做账才正规呢?是有余额好还是没有余额比较好呢?
上面写的那个就是正规的呀
郭老师,您的意思是最上面两个分录的属于比较正规的对吧?也就是做了这两个分录后,进销项税额就平了为0了对吧?
是的对的,是这么做的
嗯嗯,郭老师,请问资产负债表、利润表上面的会计科目,如果放在财务报表上的话,就不是叫会计科目,而应该叫项目对吗?
是的对的,属于会计科目。
不是叫项目?
科目 资产负债表的科目既包括资产类科目,也包括负债和股东权益类科目
哦,郭老师,总感觉目前学到的知识点很零散,怎么才能形成一个比较完整的框架结构呢?
慢慢接触,这个不能急 不能一下子就明白所有的 就得慢慢积累 今天看一个政策,明天收集一个政策的
嗯嗯好的,谢谢郭老师的耐心解答
不用客气 早点休息