在的具体的什么问题?

请郭老师回答一下关于“小规模纳税人增值税缴纳”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税一般纳税人开具普通发票的账务处理”问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“社保如何缴纳”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
郭老师好 1.增值税小规模纳税人,只要开具的是普票,一个季度不超过30万,就可以免增值税,但专票除外对吧? 2.小规模纳税人缴纳增值税只关注销售,采购是不涉及增值税的对吧?
第一个是的 第二个对的
郭老师,就接着上面这个问题继续—— 像这个个体咨询公司只是为医院代收款,只有收入,没有销售,并且税务至今也没有开通,这个没有什么影响吧?
你好,如果一旦你公户收了钱,这在税务局那边看来是你单位隐瞒了收入,有风险少交了税款。
郭老师好 1.这个个体咨询公司至今为止还没有开通税务,税局那边也可以监控到吗? 2.即便监控到,税局那边也不知道个体咨询公司跟医院的关系,只能是说个体咨询公司隐瞒收入,少缴税款,跟医院没有关系的对吧?
第一个,你开了公司账户吗?你开了的话,银行那边能监控到税务局查账的话,能查 第二个对的是的。
郭老师好 我也不知道个体咨询公司开没开对公账户,但是对公微信是必须公司开了对公账户才可以有对公微信吗?
对的是的,是这个意思的
郭老师好 请问如果这个个体咨询公司税务一直不开通的话会有什么问题?目前只有收入,对外不开发票的话,会有什么后果呢?
有问题,隐瞒收入需要补税。
郭老师,个体——季度不超过30万免增值税,年应纳税所得额不超过200万免所得税对吗?
生产经营所得利润200万以内的减半,定期定额的不超过核定的销售额,不需要交。但是给你核定的销售额都很低: 一般有季度6万的,还有季度9万的。 哪有200万减免的政策?
郭老师,我说错了,我说的就是您说的年度的生产经营所得利润200万以内减半征收
对的是的有这个政策。
谢谢郭老师的耐心解答,感恩遇见
不用客气,工作愉快。