您好,多计提的一分钱冲销就可以。
老师您好,上个月计提工资的时候多计提了0.01,这个月对公账户刚好少0.01,这分录怎么做?
工资计提多了,发放时怎么调整,分录怎么写
上个月计提城建税多提了0.01元,这个月调整分录要怎么做?
计提9月份工资 10月份发完工资后有个贷方余额0.01 这应该怎么调整0.01元
计提工资时多提了0.01元,次月发工资时怎么调整分录呢
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
怎么写分录
借管理费用-0.01 贷应付职工薪酬-0.01
这个分录是在次月做的呗
次月做的话也是这么做的。
这个分录在哪里月做合适
这个在次月怎么做就可以了。