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老师好 公司福利费 不以现金形式发放 以实物发放 这部分实物发放需要做账务处理吗??

2024-05-22 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 10:13

借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品

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快账用户2172 追问 2024-05-22 10:15

算视同销售吗

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齐红老师 解答 2024-05-22 10:17

自产的需要视同销售,外购的进项转出

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快账用户2172 追问 2024-05-22 10:18

那个分录是不是不完整?这样借方应付职工薪酬就会有余额

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齐红老师 解答 2024-05-22 10:20

月末按当月支付的福利计提福利费就行

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借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品
2024-05-22
同学你好 意思就是不能发现金也不能银行打款 只能发实物
2021-06-25
你好,有问题的,即使达不到起征点,也得合并到工资一块算个税。
2024-10-14
你好,这个是需要的,这个奖品是属于非货币形式的福利的
2021-01-29
您好: 需要的。 计提: 借:成本费用(按受益部门)-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 发放: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品
2021-02-04
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