借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师,咨询个问题,上个月有进项税留抵,不需要缴纳增值税也就没有结转,本月有销项,有进项,本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税,那么我本月结转增值税的时候,本月进项和之前留抵的进项加一起结转么?还是说之前留抵的进项单独结转?
一般纳税人:月底进项税、销项税、进项税额转出 结转的分录,计提增值税的分录,次月缴纳增值税的分录
老师,月末增值税,销项小于进项,抵扣完以后有留抵税额,还需要月末做增值税的结转分录吗
月末增值税结转的完整分录怎么写,销项,进项,留抵,附加税,还有缴纳增值税完整的分录,要怎么写?
老师,我们是一般纳税人,月末没有结转销项及进项,只是结转未交增值税税这个也是可以吧?
我们公司购买了一批机器人,销售给客户,但是维修是外包给B公司的,B公司给我们开的维修费发票和技术服务费发票,我应该怎么入账?
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
老师,你好,请问母子公司,母公司采购了一个固定资产,租给子公司用,请问母子公司分别怎么入账?
请问,水利基金现在的政策是月10万以下减免吗?
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
朴老师,公司已经成立半年了,换新办公室发生了8万多的装修费,这些装修费用没有发票可以作为开办费或者长期待摊费用税前扣除吗?
年报5月现在当天申报完必须当天交税吗
老师,商贸出口企业收到国外客户的运费会计分录怎么做?
老师,你好,请问现在公司购进固定资产,要在电子税务局做申报吗
老师,买的中央空调开的发票是劳务安装费可以作为固定资产入账吗?
如果销项税额小于进账,不用做会计分录吧,
可以做也可以不做的 都可以
老师,一个月中,计提工资社保公积金,发放,结转的,完整会计分录怎么编织,有销售部门和管理部门
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
不能用其他应付款科目吗
可以的 先发工资后交社保就用其他应付款 先交社保后发工资就用其他应收款
我们是先发工资后交社保,先发放,后结转的工资,
4月应付工资, 借:应付职工薪酬 197550.22 贷 银行存款 175839.77 其他应付款 21959.83 结转4月工资 借:销售费用-结转部门工资-基础设施事业部 30907.49 销售费用-结转部门工资-先进制造事业部 37840.32 销售费用-结转部门工资-营销服务公司 22908.69 销售费用-结转部门工资-湖南-闻鼎 12906.83 管理费用 -综合管理人员工资 93796.89 贷:应付职工薪酬-工资 197550.22
这样的,社保和工资没分开,
你可以自己分开的哦