借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师,咨询个问题,上个月有进项税留抵,不需要缴纳增值税也就没有结转,本月有销项,有进项,本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税,那么我本月结转增值税的时候,本月进项和之前留抵的进项加一起结转么?还是说之前留抵的进项单独结转?
一般纳税人:月底进项税、销项税、进项税额转出 结转的分录,计提增值税的分录,次月缴纳增值税的分录
老师,月末增值税,销项小于进项,抵扣完以后有留抵税额,还需要月末做增值税的结转分录吗
月末增值税结转的完整分录怎么写,销项,进项,留抵,附加税,还有缴纳增值税完整的分录,要怎么写?
老师,一般纳税人月末,增值税销项进项结转,以及增值税计提结转,缴纳,留抵的完整分录有吗
老师,您好! 我想请问一下装订凭证的时候需要把试算平衡表和银行对账单附在记账凭证上 这个银行对账单就是出纳给到会计准备的么?(银行对账单是不是就是一个流水收支明细表啊)
老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?
付2套手银机x8600元/套(8600包括乐檬收银系统QT2000元,连锁后台软件3500元,智崎一体称2900元,扫码枪200元,共计17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
麻烦问一下,重庆这边个体户的增值税是啷个收法,费率是多少呢?个人所得税是啷个收法,税率是多少呢?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
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付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
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如果销项税额小于进账,不用做会计分录吧,
可以做也可以不做的 都可以
老师,一个月中,计提工资社保公积金,发放,结转的,完整会计分录怎么编织,有销售部门和管理部门
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
不能用其他应付款科目吗
可以的 先发工资后交社保就用其他应付款 先交社保后发工资就用其他应收款
我们是先发工资后交社保,先发放,后结转的工资,
4月应付工资, 借:应付职工薪酬 197550.22 贷 银行存款 175839.77 其他应付款 21959.83 结转4月工资 借:销售费用-结转部门工资-基础设施事业部 30907.49 销售费用-结转部门工资-先进制造事业部 37840.32 销售费用-结转部门工资-营销服务公司 22908.69 销售费用-结转部门工资-湖南-闻鼎 12906.83 管理费用 -综合管理人员工资 93796.89 贷:应付职工薪酬-工资 197550.22
这样的,社保和工资没分开,
你可以自己分开的哦