借库存商品 12000 贷银行存款1000 营业外收入200
公司先购买一批库存商品已入库,未付款,账已做。借:库存商品,贷:应付账款,过了几个月付款时供货商给予95折优惠,优惠的这部分如何做账,需要冲减库存商品吗?
已经做采购入库的原材料,供应商说不用付款了,财务应该怎么做分录
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
购买方支付供应商尾款118,实付110,8确定优惠不支付怎么做账了
老师好,比如我们向供应商采购100公斤面粉,每公斤单价14.5,然后当月入账了,次月要支付给供应商货款的时候,供应商说给予优惠,每公斤只需要支付14元,那么优惠的50元,我应该挂在什么科目呢? 借:应付账款 1450 贷:银行存款 1400 ?
借库存商品 1200 贷银行存款1000 营业外收入200