你好同学!未收到发票的部分做调增处理, 借:未分配利润 贷:管理费用 来了发票记入管理费用。
去年12月暂估的费用 借 管理费用-暂估 贷应付账款-暂估,今年汇算清缴前发票来了,该怎么做账呢
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份人为暂估了一笔费用,借:管理费用——其他,贷:应付账款——暂估款,今年汇算已调整,账上该怎么处理?
现在是2个问题老师,第一个是暂估发票来了一部分红冲了还有几万没来,我直接纳税调增交税了,其他应付款也做了利润分配,我看影响了今年的利润分配想问会有问题嘛,第二个是去年12月暂估,1月全部红冲,5月份来了一部分,是不是直接纳税调增,然后做管理费用,未分配利润嘛
老师,去年12月暂估的费用,今年1月全部红冲了,可是费用发票只来了一部分,怎么调整
老师因为要股权转让未分配利润有20万,这个如果按实际资产负债表会交百分之20税。有啥方法可以把这个利润变低。再就是今年没有业务想了个办法租房子租了5年的有啥影响吗
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。 老师,这个税率,对个人独资企业适用吗
老师你好!请问一下个税申报工资是2875.32元,但社保申报工资为5900元,可以吗?会不会带来税务风险,以后会对社保有影响吗?
老师,1到6月的应付股利本年累计借方,贷方发生额都是1932000,利润分配的期末贷方余额是14596613.以前年度损益调整期初借方是25000.本期累计借方贷方都是21946.9,期末借方余额是 25000.我资产负载表的未分配利润怎么填呢
老师自然人做股权变更未分配利润期末数的百分之二十交税
购买的中级押题是电子版还是纸质 要邮寄过来吗
个体工商户营业执照注销流程是什么
最近老是看到一些关于园区核定征收,可以少交税的相关信息,想了解一下
老师您好,公司目前为了做成本和费用,想租赁法人个人的车,但是这样的话法人需要交的个税就会比较高20%,如果考虑把车过户给公司的话 因为公司注册地是在北京,没有牌照,在外地也上不了牌儿,有没有好的处理方式和建议啊?
老师,你好,请问上海2025年社保基数有调整吗?
不是应该做管理费用,利润分配吗
没有发票部分的管理费用要调减,不能税前扣除