您好,贷:银行存款 2738 贷主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税 (负数)

公司购买了15万的原材料,现在用了,但是发票由于那个供应商变更已经要不回来进项,要怎么做账啊
老师,我想问下劳务派遣开的差额税票,税率是从5个点降到3个点了么
请问老师,法人的股权变更为自然人张三,那这个公司的法人也是张三了吗?原法人与这个公司没有任何关系了?
老师,餐饮个体户租的房子,水电这些发票怎么才能用呢
240天备考注会3门,顺带中级可行不?
老师你好,压铸机配件计入什么科目?比如变频器1台、油滤3桶、油分芯3只、空滤3只等
老师 实收资本的余额 贷方是负数 是什么情况啊 一般是正数啊
老师,用银行承兑付款怎么记银行日记账呢
报关单出口日期是12月,进项发票供应商无法在今年开具回来,出口发票怎么处理呢,贸易公司,没有实际的库存管理,平常我都是先入后出原则,等进项发票回来,我在开具出口发票,现在要跨年了,出口发票跨年开具是否影响出口退税,或者是否影响账务,账务怎么做账
出口日期要晚于申报日期,出口日期出来了,基本海关数据才能有吗?12底发货预计货物1月十号才到达,出口数据要1月出来吗
我们是小企业会计制度
发票没办法部分红冲,全部冲掉的分录和重新做账的分录
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
给家长退款的差额,这笔业务怎么处理,还有退款的2738
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税 这两个分录,就包括了退回了分录了的呢。
但是实际银行存款收入的时候,只有4074的回单,后期银行存款的1336没有实际的收入凭证呀
新的分录有没有能做出来银行存款实际支出的2738的分录呢
您好,有退回2738的也是可以的。 或者你这样入账 贷:银行存款2738 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
一共2个业务。一是退钱的回单2738,一是重新开具的发票1336 这二个业务是一张分录出来,还是可以分二次分录呢
一张分录下方没有数据
您好,这二个业务是一张分录出来
下方没有数据是正确的对吗,退园回单,和新开的发票放一起就可以?
你好,是的,是正确的,退园回单,和新开的发票放一起就可以
好的,谢谢老师
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。