您好,贷:银行存款 2738 贷主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税 (负数)

您好,老师,我们公司帮学校做视频拍摄,现在只收到学校发过来的50%金额,开票时需要在备注那注明这笔钱是服务款的50%吗?收到对方付一半服务费时做账时也是借:银行存款贷:主营业务收应交增值税吗?
16:26<问答详情23:59:08后或5次对话后问题结束你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,怎么做账?2023-12-2416:25您好请问收到学费的时候分录怎么写的一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000
公司是培训行业的,收到学员的培训款时,借:预收账款,贷:银行存款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?
你好老师。学校收学费2023.1月收费1万,家长2月底退园 收费做账借银行存款1万 贷主营业务收入9900.99 应交税费99.01 实际消费6316.66 作废原发票1万,开具实际收入6316.66 那么退给家长的金额是原分录负数冲掉3683.34的差额吗,不知道我理解的对不对
你好老师。培训学校收孩子的学费,去年10月收费的。后期没上完。现在要退还部分学费,请问怎么进行完整的账务处理。收学费时做账。借银行存款 4074 贷主营业务收入 4033.66 应交税费应交增值税 40.34 现在要退学费2738元,应该怎么做账
酱醋蒜头发票怎么开,牛肉酱,辣椒酱,黄豆酱发票怎么开
个体户注册后没有经营过,注销的具体流程是什么?
老师,国企底下有两个事业单位AB,现在A要吸收合并B,B所得税能走特殊性税务处理吗?
种子公司他这个税点是怎么算的?他一年做600万,是不是也是一般纳税人?
我们补缴了以前年度的增值税以及附加税,附加税金额为50万,请问怎么做分录。
我们公司承包给一个人经营的话,嗯,承包发票要怎么开?
你好,老师,公司25年1-11月销售商品收入:303209.39,12月卖账上固定资产(一台车),取开票收入不开票139,380.53,做账转固定资产清里科目,增值税申报收入:442589.92,四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了,现在做完12月财务报表收入是:303209.39,增值税申报与财务不一致了,问题1:我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调?资产处理损失29.49?
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
老师,请问一下3月17日刚成立的公司,目前没有业务,没有工人,帮法定代表人办了社保,发了工资。这个法定代表人个人卡只有这一张卡,能用这张卡既转投资款又转工资,可以吗?
之前淘宝主体在个人下面,有20万的服务费,要个人给淘宝开票,这个需要哪些税?
我们是小企业会计制度
发票没办法部分红冲,全部冲掉的分录和重新做账的分录
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
给家长退款的差额,这笔业务怎么处理,还有退款的2738
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税 这两个分录,就包括了退回了分录了的呢。
但是实际银行存款收入的时候,只有4074的回单,后期银行存款的1336没有实际的收入凭证呀
新的分录有没有能做出来银行存款实际支出的2738的分录呢
您好,有退回2738的也是可以的。 或者你这样入账 贷:银行存款2738 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
一共2个业务。一是退钱的回单2738,一是重新开具的发票1336 这二个业务是一张分录出来,还是可以分二次分录呢
一张分录下方没有数据
您好,这二个业务是一张分录出来
下方没有数据是正确的对吗,退园回单,和新开的发票放一起就可以?
你好,是的,是正确的,退园回单,和新开的发票放一起就可以
好的,谢谢老师
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。