您好,贷:银行存款 2738 贷主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税 (负数)
老师,你好,我们是少儿英语培训公司,一次性收入一年的学费12000元时,我是不是要借:银行存款12000 贷:预收账款12000 第一个月确认收入:借:预收账款1000 贷:主营业务收入943.40 应交税费—应交增值税56.6
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
16:26<问答详情23:59:08后或5次对话后问题结束你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,怎么做账?2023-12-2416:25您好请问收到学费的时候分录怎么写的一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000
你好老师。培训学校收孩子的学费,去年10月收费的。后期没上完。现在要退还部分学费,请问怎么进行完整的账务处理。收学费时做账。借银行存款 4074 贷主营业务收入 4033.66 应交税费应交增值税 40.34 现在要退学费2738元,应该怎么做账
你好老师,已收款 也确认收入,后期因为对方原因无法履行,现在要全额退,确认收入之前做账是借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费,现在我要把费用全部退给他。应该怎么做账?贷方要退掉4074的分录
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
我们是小企业会计制度
发票没办法部分红冲,全部冲掉的分录和重新做账的分录
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
给家长退款的差额,这笔业务怎么处理,还有退款的2738
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税 这两个分录,就包括了退回了分录了的呢。
但是实际银行存款收入的时候,只有4074的回单,后期银行存款的1336没有实际的收入凭证呀
新的分录有没有能做出来银行存款实际支出的2738的分录呢
您好,有退回2738的也是可以的。 或者你这样入账 贷:银行存款2738 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
一共2个业务。一是退钱的回单2738,一是重新开具的发票1336 这二个业务是一张分录出来,还是可以分二次分录呢
一张分录下方没有数据
您好,这二个业务是一张分录出来
下方没有数据是正确的对吗,退园回单,和新开的发票放一起就可以?
你好,是的,是正确的,退园回单,和新开的发票放一起就可以
好的,谢谢老师
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。