您好,贷:银行存款 2738 贷主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税 (负数)

您好,老师,我们公司帮学校做视频拍摄,现在只收到学校发过来的50%金额,开票时需要在备注那注明这笔钱是服务款的50%吗?收到对方付一半服务费时做账时也是借:银行存款贷:主营业务收应交增值税吗?
16:26<问答详情23:59:08后或5次对话后问题结束你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,怎么做账?2023-12-2416:25您好请问收到学费的时候分录怎么写的一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000
公司是培训行业的,收到学员的培训款时,借:预收账款,贷:银行存款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?
你好老师。学校收学费2023.1月收费1万,家长2月底退园 收费做账借银行存款1万 贷主营业务收入9900.99 应交税费99.01 实际消费6316.66 作废原发票1万,开具实际收入6316.66 那么退给家长的金额是原分录负数冲掉3683.34的差额吗,不知道我理解的对不对
你好老师。培训学校收孩子的学费,去年10月收费的。后期没上完。现在要退还部分学费,请问怎么进行完整的账务处理。收学费时做账。借银行存款 4074 贷主营业务收入 4033.66 应交税费应交增值税 40.34 现在要退学费2738元,应该怎么做账
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
我们是小企业会计制度
发票没办法部分红冲,全部冲掉的分录和重新做账的分录
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
给家长退款的差额,这笔业务怎么处理,还有退款的2738
1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税 这两个分录,就包括了退回了分录了的呢。
但是实际银行存款收入的时候,只有4074的回单,后期银行存款的1336没有实际的收入凭证呀
新的分录有没有能做出来银行存款实际支出的2738的分录呢
您好,有退回2738的也是可以的。 或者你这样入账 贷:银行存款2738 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税
一共2个业务。一是退钱的回单2738,一是重新开具的发票1336 这二个业务是一张分录出来,还是可以分二次分录呢
一张分录下方没有数据
您好,这二个业务是一张分录出来
下方没有数据是正确的对吗,退园回单,和新开的发票放一起就可以?
你好,是的,是正确的,退园回单,和新开的发票放一起就可以
好的,谢谢老师
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。