咨询
Q

你好老师。培训学校收孩子的学费,去年10月收费的。后期没上完。现在要退还部分学费,请问怎么进行完整的账务处理。收学费时做账。借银行存款 4074 贷主营业务收入 4033.66 应交税费应交增值税 40.34 现在要退学费2738元,应该怎么做账

2024-05-22 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 16:15

您好,贷:银行存款 2738   贷主营业务收入(负数)  应交税费应交增值税 (负数)

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:16

我们是小企业会计制度

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:17

发票没办法部分红冲,全部冲掉的分录和重新做账的分录

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 16:23

1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税 

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:24

给家长退款的差额,这笔业务怎么处理,还有退款的2738

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 16:26

1.全部冲掉的分录 借;银行存款 -4074 贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 2.重新做账的分录 借:银行存款 1336 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税  这两个分录,就包括了退回了分录了的呢。

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:27

但是实际银行存款收入的时候,只有4074的回单,后期银行存款的1336没有实际的收入凭证呀

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:29

新的分录有没有能做出来银行存款实际支出的2738的分录呢

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 16:30

您好,有退回2738的也是可以的。 或者你这样入账 贷:银行存款2738    贷主营业务收入 -4033.66 应交税费应交增值税 -40.34 贷主营业务收入1336 应交税费应交增值税 

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:39

一共2个业务。一是退钱的回单2738,一是重新开具的发票1336 这二个业务是一张分录出来,还是可以分二次分录呢

一共2个业务。一是退钱的回单2738,一是重新开具的发票1336   这二个业务是一张分录出来,还是可以分二次分录呢
头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:40

一张分录下方没有数据

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 16:43

您好,这二个业务是一张分录出来

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:44

下方没有数据是正确的对吗,退园回单,和新开的发票放一起就可以?

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 16:47

你好,是的,是正确的,退园回单,和新开的发票放一起就可以

头像
快账用户4869 追问 2024-05-22 16:48

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-05-22 17:00

 不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,贷:银行存款 2738   贷主营业务收入(负数)  应交税费应交增值税 (负数)
2024-05-22
这样的账务处理在一般情况下是正确的。 预收学费时,借记“银行存款”,贷记“预收学费(某某名字)”,反映了学校预先收到的款项。 后期退费,借记“预收账款”,贷记“银行存款”,冲减了之前预收的款项。 产生收入并开发票时,借记“预收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费”,将预收账款中对应的已实现收入部分进行结转,并确认收入和相关税费,符合会计准则和财务处理的原则。
2024-07-10
同学你好 980不是学费的吗
2021-09-01
借其他应付款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。
2024-06-25
业务重复记账致其他应付款虚挂。做调整分录:借 “其他应付款 - 学校” 37.8 万,贷 “应收账款” 37.8 万。调整后检查相关科目余额,确保应收账款和其他应付款 - 学校余额为零,确认收入和税费科目金额无误。
2025-02-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×