您好,这个的话是需要剔除的,要
老师您好,年末暂估的成本,利润是亏损,预缴时不用交税,现在要汇算清缴了,确定交税,不回来发票了,那我需要反结账到12月冲掉暂估成本那笔吗
老师,2021年我做了成本暂估,在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了,有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?如何调整?
老师 22年12月底 企业暂估了50万 现在23年2月 当然暂估的50万成本票来不了 只能来20万的票 剩下的30万汇算清缴的时候缴税 我想问下 现在账务要怎么处理 要反结帐到12月份凭证重新做嘛?
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
我在24年5月份做23年的汇算清缴,报企业所得税年报的时候,把暂估得确定不会来票的暂估,把成本调减了5万,那我账已经结转了23年的了,24年1季度的也结转申报了,这时关于这个调的5万,我要怎么做账,何时做账
老师,员工报销的时候原始凭证已经粘贴在报销单上面了,那记账凭证后面要附原始凭证怎么办?
老师好,老板向他人借款80万,老板收到钱存在自己卡上,未打入公司账户,这个人把公司和老板都起诉了,法院从账户上划了80万给那个人,这怎么做账分录,请教
老师好,我公司是股份公司,没上市,股东转让股权,个税申报的时候,原值如何确定?税务系统以什么为原值?有没有做过的老师,详细解答一下,谢谢
老师,我们公司的注册资金是10万,老板打款进公户的钱超过了注册资金金额,怎么办?是更改注册资金还是怎么处理?谢谢
你好 老师 冲红以前开的2019年开的发票,怎么做分录
可以咨询一个问题吗?就是有一家小公司,原会计把一台电脑计入固定资产,然后没留下详细的固定资产折旧资料及任何会计凭证,仅从资产负债表中知道固定资产的原值和累计折旧,所以后来一直未做折旧,该电脑购入已有8年现报废,该如何做账务处理和税务处理?
科技行业公司资产负债率一般在多少呀,高的话应如何处理?
一般纳税人开具的收购发票跨越红冲了额度还会恢复吗?5月份开具,6月份红冲5月的,发票额度是否会恢复到6月份的额度?
老师,服务费发票是6%吗?
老师您好,请问新员工报到发生的路费可以进项税抵扣吗
是今年24年暂估的成本也需要剔除出来吗?
请问是全额剔除还是剔除部分呢?
暂估成本是:10900元,现在收到成本发票:10000元,是需要全额剔除的嘛?
嗯对,这个的话,是剔除差额的,也就是900
好的,谢谢老师!
好的,谢谢老师!
不客气的祝您开心