你好!这个不正常了

老师,您好!请问科目余额表中应交税金科目的期末正常情况下有余额吗?,谢谢
老师您好,我上月进项留抵,本月收到留抵退税了,我做借:银行 贷:进项税额转出,您看,年末我结平增值税各科目时,结转不平,借贷方总相差一个这个留抵退税的金额,不知哪里问题,辛苦您帮看一下,详见科目余额表截图
老师,您好,请问下2023年科目余额表的进项税额出现借方,但是年底没有留抵,请问正常吗?
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
老师好!请您帮我看看增值税数据 年底进项税额科目余额132229.97元 销项税额科目余额106225.25 结转之后转出未交增值税科目余额41705.91元 未抵扣进项税额45313.76 2024已交增值税累计金额15701.25 感觉不对劲,不知道问题出在哪? 转出未交增值税借方余额应该要等于未抵扣进项税额的 余额才对吧?
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
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带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
那这个需要怎么调整呢?
你好!要看是什么原因引起,哪儿做错了,才能调整
应该是成本重复做进去了,或者是做进去没有勾选抵扣
你好!嗯,要确认才能做。 比如成本重复,要看按是怎么做的分录,大体上做相反的分录冲减就好
可以直接做冲减吗?那有进项税额也是直接冲减吗?要不要通过以前年度损益调整啊?
你好!这个是不是涉及,有点难确认。因为不知道她这个错了的部分,是计入什么科目了
进项税额一般都是计入费用和成本
借方科目一杯都是成本或者费用
你好,嗯,涉及的话,就要用到以前年度损益调整
那进项税额是直接冲减吗
你好!是的,就是这样。
那这样的话,2023年的财务报表要不要改了?还是不用
你好!这个是要改的了
那改的话,是要改哪一期啊?还是改年报呢
你好,这种建议你修改12月的就行。汇算清缴肯定是要开的。
哦哦,那财务报表的呢?怎么改呢
你好,这个怎么改就得看具体是什么业务。 就像上面说的,看你哪里错了