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老师,上月红冲无票收入、留底的销项这个月去做了留底抵欠,这个账务应该怎么做帐?

2024-05-23 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 08:55

留底抵欠 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项税转出  

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快账用户7650 追问 2024-05-23 10:55

抵欠的是简易计税,也是一样的做法吗?

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快账用户7650 追问 2024-05-23 10:56

老师能写一个详细的分录,这个我有点没明白

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:57

留底抵欠 借:应交税费-未交增值税       -简易计税 贷:应交税费-增值税-进项税转出  

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留底抵欠 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项税转出  
2024-05-23
你好 可以的,这个可以进行红冲的。但是你不能大量的这样操作
2022-05-29
借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
2024-04-04
不需要,销项红字发票的会与本期篮子发票销项合计,作为本月销项
2020-11-02
你好; 留抵 进项税不做分录处理 ; 先挂着; 后面有税缴纳的时候一起做结转分录
2021-09-14
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