你好 可以的,这个可以进行红冲的。但是你不能大量的这样操作

购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
你的意思是比如我4月做的无票收入1万多元的话,不要一次红充掉,要分几个月对吗?
你这个1万不多的,可以直接红冲的
嗯嗯好的谢谢,那报税上面怎么操作呢?需要申请退税吗?
你这个收入要减少的
能不能当月减少当月再开出来发票?当月减少,之前抵掉的税可以直接退回来吗?
你这个要冲减你当月的未开票收入的
具体不会这么做分录,老师可以教一下我吗?
借:主营业务收入 贷:应收账款
然后如果开票的话,正常做分录就可以了对吗?
是的,你的理解是正确的