咨询
Q

老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.75元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢?

2024-05-23 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 11:58

如果之前挂了预付账款的 借库存商品 贷预付账款7983.75

头像
快账用户8090 追问 2024-05-23 12:01

晕了 现在是这个供应商的 应付账款余额是7501.5元 您懂吗 他之前暂估了 又不让冲 只暂估一次让 明白了吗 比如以前借库存商品7501.5贷应付账款 这个供应商 现在又开进来一张7983.75的发票 还付款了7983.75元 明白了吗

头像
齐红老师 解答 2024-05-23 12:05

借应付账款、贷、银行存款。

头像
快账用户8090 追问 2024-05-23 12:07

啥意思 没有懂 啥意思

头像
齐红老师 解答 2024-05-23 12:08

就是你付了钱,暂估和发票一样的只做支付的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
如果之前挂了预付账款的 借库存商品 贷预付账款7983.75
2024-05-23
借营业外支出0.25, 库存商品7983.5, 贷预付账款7983.75。
2024-05-23
您好,进项的当月就要暂估成本 借:库存商品 贷:应付 来发票冲回上面分录 借:库存商品 (负) 贷:应付 (负) 再按发票金额做分录 借:库存商品 贷:应付 付款 借:应付 贷:银行
2024-05-06
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
朋友您好,我还记得以前分录的科目 借:预提费用 61476.18 贷:应付账款 61476.18 借:应付账款 61476.18 贷:银行 61476.18
2024-05-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×