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2023年开多一张发票,2024年红冲,是不是做负数分录就行了?

2024-05-23 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 17:05

您好,是的,不是大金额的,就是开红票月记账负数,

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快账用户7968 追问 2024-05-23 17:06

房地产企业,2024年红冲的话,今年没有收入,销项税额无法冲减,怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-05-23 17:10

您好,那去税务大厅更正23年12月增值税申报表,带好公章和原来发票,现在的红冲发票,我们自已在电子税务局操作不了, 同时要调整23年年报,汇缴的申报也是用调整后的数据

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快账用户7968 追问 2024-05-23 17:13

如果当年红冲就在电子税务局操作就行,跨年红冲就要去税务大厅吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 17:14

您好,不是这个意思,我们可以在24年增值税申报这个红票,您现在不是想不体现在24年收入负数么,就去更正上年,这个自已操作不了

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您好,是的,不是大金额的,就是开红票月记账负数,
2024-05-23
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2024-08-26
对,这个2023年需要正常做账的。
2024-01-05
是的,就是做相反的分录
2021-03-11
您好,你如果不想动23年的,就只能红冲到2024年,但是如果成负数了,可以计提一些附加税,这个不能是负数,哪怕是0也不能负数
2024-10-23
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