一样的,新建账套,录入期初余额

老师,你好,请教你一下,就是之前我们公司的外账是给外账公司在做,现在准备接回来,我起账的话,是不是从头开始把数据录入系统,还是说我之前直接把数据合计,然后从7月份开始起账啊
老师,你好,我从外账公司,把账务接过来,我直接在我这边报税,为什么她们的专项扣除没有导入这边来,专项扣除是0,我要怎么搞啊,老师
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
你好,我们公司从外账公司接账回来,因为做账财务系统不一致,无法直接导入,现在如何建账比较好
老师你好,我想请教个问题,就是我们公司的业务都是通过投标后中标才有业务,然后公司领导会给客户一些好处,领导直接从公账转账到他自己账户,然后在取出来给客户,公账这笔款如何做账比较好? 每次提款都是5万,有时候一个月提款几十万,提现的话账上现金太多余额了 做费用又没有对应的凭证,像这种情况如何处理风险比较小呢?
你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
阿里国际平台以什么时间为确认收入节点
老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
老师咨询请教一个问题,就是公司是做农产品其实也是贸易,从个体工商户那里购进货物,个体工商户发票开不出来,然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家,那这样算虚开吗
你好,请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀,以前的农产品坻扣那项没了
个体户可以开13个点的专票了吗?
5月接4月建账,到时候2季度利润报表是不是要手动加一下
财务报表都是自动生成的呀
期初余额包括一些什么了
就是你3月末资产负债负债表的余额和利润表科目的本年累计