您好, 没问题的 就是这么做的才对
请教老师:若公司因资金短缺,上月工资只计提而未实际发放,本月是否仍然需要在自然人电子税务局申报,而且最好视同已实际发放,将计提的数据录入,而不是进行0申报?【因为我没明白,如果0申报,假如拖了半年以后工资才发放到位,系统里又将如何处理?】新手,请解答的稍微详细一点。谢谢老师!
学堂老师,问一下,计提了工资没有发放,可以先不申报个税吗?目前是先0申报,等实际给员工发放了再统一申报,这样处理可以吗?
老师,课堂上讲:个税申报可以根据计提工资进行申报,也可以根据实际发放的工资进行申报,但是,如果公司财务紧张没有及时发放工资,但某个员工在其他处有收入,那么会导致个税税率跳档,我的问题:1.第一个问题,按照计提申报个税,第一年和第二年汇算时会提示,第一年多缴税了和第二年少交税了吗?2.第二个问题,请问按照计提和实际发放来申报个税,请问,结合前后两年,按照计提申报个税和实际申报个税,哪个会少缴税
单位虽未实际发放工资 但为员工按时缴纳社保 个税申报时可否本期收入和社保均填零进行申报 等后期实际发放时一次性合并申报(收入和社保都填合并数) 如果跨年是否有影响 主要对跨年的社保扣减存疑 跨年的社保还能扣减嘛 还是说社保只能在当年扣减
老师,请问2023年度计提工资(实际没有收到工资,只交了社保)个税申报可以0申报吗?等到实际发放(比如2024年)只能在2024年实际期间申报吗?谢谢
工伤仲裁调解赔偿款怎么入会计科目?
老师,请问一下公司的办公地址是租赁的,公司需要缴纳印花税吗?
您好,请问银行开保函的手续费比如100(含税),后来要重开,退回50(含税),但是退回的他不是收入,银行直接系统冲减的支出,就是本来支出100,然后支出-50,重开又支出100。开票就是必须先冲减然后合并开票,假设金额140税额10,做账的话可以直接借:财务费用手续费140应交增值税10银行存款50贷:银行存款100银行存款100吗?
老师,出口申报退税时,那个出口明细表小计出来的离岸价,是不是根据我们开出的出口发票人民币总额换算出来的离岸价
请问劳务报酬是按什么税率交税?
老师,我想问一下,我现在报四月的增值税,但是我发票忘记确认统计了,直接零申报了增值税,现在出现了这个情况怎么办
小规模企业销售使用过的桌椅,电脑办公用品,不开发票可以吗?如果开发票怎么开呢
出口 报关了是不是就要开具增值税普通发票 让后退税
老师您好,我项目上进了材料增票,现在要付款要怎么做
老师,房地产行业税收预测直报表报错了,从哪可以更正
老师,不是权责发生制计提入账吗,没有实发(到手)企业所得税汇算清缴调增不就可以了吗?感觉这种已经脱离权责发生制咯。请问有文件吗?谢谢
你好,个税就是在你发放了以后才需要申报的,你没有发放的时候就是零申报的。
一般工资都是次月发放,这不不符权责发生制
这个是你做账的 纳税申报不用按照权责发生制的
老师,请问有文件吗?谢谢
纳税申报不用按权责发生制来申报,那增值税只是开发票出去,有些也没有及时收到款,这有按照啥制度来申报,老师,我没恶意,只是想知道为啥。感觉特别款,又是按照权责发生制又是按照收付实现制,又是按照税法规定会算清缴,所以没那么明白?
第十四条 扣缴义务人每月或者每次预扣、代扣的税款,应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送扣缴个人所得税申报表.--《中华人民共和国个人所得税法》
这个只是个税这么规定的。
明白了,谢谢老师。
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!