你好,先问一下这个退款,是你医院自行承担了还是找患者要
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
小伙伴们,我问一个问题。就是我这边有一笔账,我们这边去年卖了一张门票,但是那个店家没去。这个钱我们也没退给店家,然后今年这个店家把这个钱转成我们这边的其他门票钱。我看去年的账,都记入其他应收款里面了。我今年应该怎么把这个账给结转出来。
老师,我们和医院对账,我们应收款比医院多了20多万,医院那边说的不会出任何证明只能给一个对账函,我们老板的意思是我们这边坏账处理掉医院如果后期对不上账就暂停回款了,但是我们之前也没有计提过坏账,要怎么处理喃
老师,你好!公司是专门给病人做透析的公司,主要的收入来自医保局打款。我们12月份医疗总费用为393721.51元。基金支付为448275.21元(医保局应该给公司打款金额,我们应该按照这笔钱做收入。但是医保局每次打款都少于这个金额)。病人自费部分19295.68元。那账上怎么做会计分录
老师您好,咨询一下,我们这边医保是8月份缴纳了2023年一整年的,前面月份医保基数没下来一直没有缴纳,我这边扣款是通过三方协议扣得款,扣款是分12次按月扣款的,我这边做账的话应该怎么做比较合适,也是和基本户扣款保持一致,还是可以和在一起
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
这个我们医院自己承担的话就做借营业外支出,贷银行吗,如果是问患者要就做借其他应收,贷银行吗
你好,这么做对的哈。
老师,这个属不属于要冲成本冲收入冲应收的情况
这个可以不用冲收入,这个收入还是实现了,不过你医院操作违规导致的可以说是自担的罚款。