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老师,我有一个问题想要问您一下 我在12月的时候暂估了一笔成本费用,今年5月收到了发票,我汇缴时要调账吗?

2024-05-25 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-25 15:36

您好,这个的话是不需要的,收到了发票就不要

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快账用户3328 追问 2024-05-25 15:38

假如说没有收到呢?

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齐红老师 解答 2024-05-25 15:39

没有的话,这12月份暂估的需要调增

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您好,这个的话是不需要的,收到了发票就不要
2024-05-25
 会算清缴的时候,这样只看最终要不要交税,最终要补税,就做补税的分录。
2023-05-17
暂估的卖了就要结转成本的 汇算清缴之前来发票就行
2022-01-24
您好 12月份的暂估入库,如果已经对外销售结转成本需要做
2022-01-24
您好,24年财报要动的,1月收入和结转成本分录里的损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。
2025-03-24
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