不一定的 研究开发费用即使已符合创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺的要求,还必须符合以下条件: (一)适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。所以采用核定征收方式征收企业所得税的企业及非居民企业不能享受该项优惠。 (二)企业应对研发费用和生产经营费用分开进行核算,准确、合理的计算各项研究开发费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除。 (三)企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额
只有高新技术企业可以进行研发费加计扣除吗?不是高新技术企业可以吗?
只有企业做了高新技术企业认定才能做研发支出的会计处理嘛,还是不需要企业是高薪技术企业 就课可以做研发支出的会计处理并且享受加计扣除?
我司有技术部,有一些研发费用,但是不是高新技术企业,研发费用可以加计扣除抵扣吗?
申报高新技术企业 需要申报研发费用 这研发费用的没形成产品才可以享受高新技术企业吗 形成了产品只享受加计扣除吗
只有高新技术企业才可做研发加计扣除吗?
老师,之前租房已摊销,退款不租后,红冲已摊销费用导至管理费用负数,这样可以吗?
老师好,我们以前开了免税发票,现在税务局说我们不符合免税条件,让我们补增值税,今天把增值税补了,补缴的税怎么做会计分录啊?
总工资10万,公司代缴个税,申报个税2千,实际发放 工资98200,有的人个税没从工资里扣,现金收回200个税,这怎么做完整分录,
单位没车,员工加油发票来报销,签了车辆租赁合同,工资里做了车补,报了个税?这样合规吗?
公司对公户向私户转款8万,可以做成借款吗?备注的备用金
卖公司二手车,不是主营,增值税销项,填13%货物加工修理还是服务,不动产无形资产
农民专业合作社,增值税申报,是不是填(四)免税销售额中的其他免税销售额,老师?
税负率怎么算?麻烦老师详细讲解一下
老师好!咱们有个母公司就是a公司,打算和其他公司合作成立一个c公司做健身房的,其中母公司占股是80%,其他公司是20%,后续c子公司下面会有设置好多分店,分公司;那请问老师,这个咱们健身房的收款如何收?会计核算应该是怎么一个架构?谢谢!
小规模纳税人一个点的税金计入什么科目
我企业是家具制造业,有发生研发费用(主要是研发人员工资),但是没有具体项目,我做汇算清缴时要填报“研发费用加计扣除优惠明细表”吗?
没有具体的研发项目不可以。
相当于是你们单位现在没有目的的研发,怎么出成果?
那我就不需要填报“研发费用加计扣除优惠明细表”?
是的,对的,是这么做的。
那出现这个提示就不用管了吗?
你利润表里面还做了研发费用,那你做到哪个项目里面了?
没有研发就不应该做研发支出的。
没有项目,直接计入研发费用的
那你最好修改你的利润表。
为什么要修改,实际是研发部门的费用啊
你好,可是你们没有研发项目,你为什么要做研发支出?
依据是什么的?你们成立的这个部门根本就没有项目