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因为不想预交所得所 年底如果暂估费用 借:管理费用-暂估10万 贷:其他应付-暂估10万 这个汇算清缴应该怎么做

2024-05-28 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 10:08

同学,你好 后面来发票了嘛??

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快账用户8361 追问 2024-05-28 10:08

没有发票的

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齐红老师 解答 2024-05-28 10:09

同学,你好 借:其他应付-暂估10万 贷:以前年度损益调整10万 

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快账用户8361 追问 2024-05-28 10:11

这个是账务处理吧 那所得所汇算清缴怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-28 10:12

同学,你好 在A105000里面,扣除类,填其他

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快账用户8361 追问 2024-05-28 10:21

这个不是真实业务的暂估 账务上跨年需要调账 汇算清缴也要调增 如果我做了一笔业务 借:管理费用 贷:银行存款 但是对方个人不愿意开票 是不是只要在汇算清缴 其他里面调增就行 账上就不要做分录调整了?

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齐红老师 解答 2024-05-28 10:32

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8361 追问 2024-05-28 10:33

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-28 10:34

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 后面来发票了嘛??
2024-05-28
你好,这个后面直接冲销就可以。
2024-05-28
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
2023-05-23
首先确认另外3万费用发票能不能取得,可以的话不用做账务处理,直接在汇算清缴报表中调增管理费用3万元。 如果暂估了10万只收到7万发票,需要通过以前年度损益科目调整。
2021-06-30
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