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23年12月用现金支付一次管理费用8000,费用已付,发票24年才开过来。 应该怎么做分录

2024-05-28 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 10:05

你好,计入以前年度核算,填写申报表

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快账用户4129 追问 2024-05-28 10:07

12月该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-05-28 10:07

借以前年度损益调整8000 贷应付账款8000

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快账用户4129 追问 2024-05-28 12:36

老师,款我12月已经付了

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齐红老师 解答 2024-05-28 13:01

这里就是冲减应付账款对的

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你好,计入以前年度核算,填写申报表
2024-05-28
12月份借管理费用贷,库存现金 2024年借其他应付款贷,利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷其他应付款。
2024-05-28
对,把暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就行
2024-04-26
借,应付账款。贷,利润分配未分配利润。 借,利润分配未分配利润。贷,应付账款。 不好意思,上午给你回复了,你再重新提问一个吧 我们接了问题不好退会
2024-04-26
同学好,金额不大的话把错误分录红冲,做一个正确的,金额大的话就红冲时把管理费用改为以前年度损益
2025-01-10
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