您好,我们账上挂往来款,不要写借款,企业间无偿借款要视同销售的
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,我们有个客户最终是让我们跟总包签合同,但现在总包还没定。所以,客户从自己账上先给我们付一笔款(代替预付款,等正式合同签署,总包付钱后,我们再把这笔钱退还)。 财务上有需要注意的吗? 这笔钱转账的时候让他们写借款,还是往来款?
老师,请问我们单位跟国土和银行签了三方监管协议。今年上半年财政借了一笔钱给我们付这笔土地复垦保证金(付到保证金专用户,我们单位开的账户),现在年底了财政催我们还回这笔借款,但是工程还未完工。现在我们同事跟国土沟通让企业转一笔钱进去保证金账户,原来财政借款就还回去。这样可行吗?他们说国土同意了,但是协议里面没有这家公司
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
个税手续费返还增税,申报增时填在什么位置?
老师你好,明细账可以推出科目余额表吗
老师小规模公司要升为一般纳税人公司,之前合同开的3个点的发票合同金额未开完,申为一般纳税人后还能开3个点票吗?
砍伐树木的人工费,货物名称怎么开
我们从甲公司采购货物A卖给乙公司, 给丙公司签订合同关于货物A的技术服务,丙给我们公司开具研发和技术服务*技术服务费发票,这个发票入什么科目?主营业务成本还是销售费用
那需要写什么协议吗
您好,不要不要,我们又没有业务,总包定了就不转给总包了么
嗯呢是的 总部订了 这笔钱总包在打给我们,我们把钱在退给客户
哦哦,我们只是挂的往来,暂时的,不用去写协议了
那老师 让他付款备注写什么内容呢 就写往来款?
您好,是的,备注就写往来款
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~