实际没有业务的,没有风险

老师你好,我想问下 一家买进卖出的一般纳税人公司,他说上个月开的一张专票不要了,要开成普票,内容产品金额都是一样的。然后本月就只开了一张红冲发票和同金额的普票。销售对冲了是0,我该如何做账呢。
#提问#老师就是我有个公司销售发票已经开出来了,进项发票也已经开出来了,但是进项发票开错了又被他作废了,导致现在已经跨月了,只能把销项税先缴纳了后期留做抵扣了吗?还有没有什么办法?
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
您好,老师。我想问一下,我们上个月收到一张电子专票,这张专票我们还没勾选认证,由于某些原因今天销售方给我们开了一张红字发票,把上个月开的那张电子专票冲销了,然后又重新开了一张蓝字专票。那么我们还需要作什么处理吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我之前开了一张销项发票,已经跨月了,然后拿回来红冲了,重新开了另外张发票出去,之前的进项发票已经抵扣认证,那我现在要把这个进项里面的型号开出去,可以吗?税额又要怎么样交的呢?
经理为了有销售,想先把销售开出来进项,下月2号才能进来,但是由于这个月当月没进来,有进项我们就得按销项交,增值税得交20多万,经理又反悔了不开了,所以又冲红了,当日开当日消没隔上10分钟,怕产生疑点
刚才叙述的标点符号篡位了。由于5月没有进项,今天开的销售发票一张,只能按增值税交进项,由于进项下月初二号才能进来,所以经理反悔了,开发票与冲发票相隔10分钟,当月又没有销售了,怕产生疑点
你好,有风险的恶意作废发票。
如果实际你们没有销售的话,你红冲了没有问题。