你好,同学,这个哪里需要解释?
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
我现在蒙圈了,老师,请问一下这个是去年的利润表,今年红冲了去年不含税金额1824055.14, 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14=17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94),今年回发票
我现在蒙圈了,老师,请问一下这个是去年的利润表,今年红冲了去年不含税金额1824055.14, 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14=17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94、今年发票回来了3749909.82,发票未回来6174871.12),现在汇算清缴收入直接填写17923151.42,成本暂估的没有拿到发票的需要冲完嘛?还是说成本没回来的汇算清缴调增就好。因为收入可以直接填减少了,所以问问成本能不能。
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
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老师,我准备工商年报,注册联络员时,法人信息我核对很多遍没问题,可是总是提示企业法人匹配错误,这是什么原因啊,现在都登不进去
去年的利润表,今年红冲了去年不含税金额1824055.14, 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14=17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94),今年回发票3749909.82,我汇算清缴收入是不是可以直接减少?今天冲红的发票能再汇算清缴减少收入嘛?还有成本能直接减少嘛
要是按照这个利润表的冲红后的收入就变成了17926151.42,成本13772088.11,税金及附加41360.45,销售费用1005922,管理费用4898472.57,财务2234.92。营业利润是负数- 1793926.63了? 能不能只能暂估的利润今年发票回不来直接冲掉?还是说今年调增就行
同学,你这笔收入是退货红冲,还是其他原因?
建筑公司,我们的老板说开重复了。
多开了一张,还有就是部分冲红了一张原因是,销售折让冲的
如果是去年重复开的那部分,可以在汇算时冲减收入;如果是折让,就只能冲今年的,不能冲去年的。