你好,这个资产损失是什么原因?

汇算清缴填表时,A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表中有数。但是A105000纳税调整项目明细表中34行资产损失栏是星号,怎么回事?
所得税汇算清缴,A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表里的数据怎么填?
做企业所得税汇算清缴,填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
资产损失税前扣除及纳税调整明细表 (A105090)里的应收及预付款项坏账损失: 资产损失直接计入本年损益金额和资产计税基础栏目,如果4万应收确实无法收回,已经做了损失,计税那栏填4万吗,就是不产生纳税调增?
汇算清缴中资产损失税前扣除及纳税调整明细表(A105090),资产损失直接计入本年损益金额的数据应该填写哪个数
如果两家公司付ab合并入一家公司c,对方发了一个并账协议过来要我们盖章,这个方式是否合理?
老师好!我公司是做餐饮连锁的,有总公司和分公司名下各一家粉店,现在要开第三家店,请问可以在分公司名下注册这第三家店吗
@朴老师,我们去年的费用多记了10000元,今年发现了,请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式,
请问下老师,我们公司一般纳税人,开票劳务派遣,6%普票,差额征税。这个增值税申报表怎么填
你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写:是不是:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式
提示承兑啥意思?不懂
郭老师,银行存款余额不能低于哪个比例30%左右,有风险
请问老师,每个月工资17600,每个月6500是不需要交税的,一年下来怎么计算个人所得税
建筑地自动核定了个税,认定期在2月,现在三月需要报2月的个税是吗,现在3月报完之后反馈完,四月还需要报3月的个税吗
是你记提的坏账的吗?
是的,发放贷款计提,收回时冲回
第一列填写户外账的金额,然后允许税前扣除,填写第5列。
公司是典当行,准备金是不能税前扣除的吧
你好,对的是的,不可以税前扣除的。
那这个表还需要填写什么数据吗
资产处置损失 计提的坏账
不包含冲回的数据是吗,那还是填写第一和第五列吗
调增的只填写第一列同学,其他的不要填写。
那这个调增数据是会自动对应到纳税调整项目明细表(A105000)中吗
是的,对的,是这么做的。
是在该表的第33行第一列中体现是吗
你好,它是在调增里面第三列。
好的谢谢老师!
根据我国税法规定,团体意外险是免税的。个人所得税的征收对象包括工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得、利息、股息红利所得、财产转让所得等。而团体意外险属于保险赔付所得,根据《个人所得税法》第七条规定,保险赔付所得是免税的。因此,机动车驾乘人员团体意外伤害保险作为团体意外险的一种,也是免税的
不用客气,工作愉快,刚才那个不是给你的,我发错了