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请看题1: 1月开票5.5万,2月冲1月5.5万发票,重开一张5.5万。问1月是不是不用改增值税报表,2月收入报0即可。(一般纳税人,均13%发票) 题2: 3月开出6万发票,抵扣也是6万,没交增值税,,4月冲3月6万这笔发票,无其他收入。问3月是不是增值税报表不用改,4月报负6万收入即可?那3月抵扣了的税金是放到4月待留抵吗

2024-05-28 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 20:47

你好,1是的,您的理解非常正确 2是的,可以做留抵欠

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快账用户9331 追问 2024-05-28 20:51

老师,问题2不太理解,如果4月冲3月收入,那么4月就是负6万收入,那么3月增值税是显示无待留抵的。那么4应该不会显示有待留抵吧

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齐红老师 解答 2024-05-28 20:52

4月冲回后会有留抵的

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快账用户9331 追问 2024-05-28 21:03

老师,题2 ,如果4月,5月,6月都没收入。是不是4月门前报负数收入,5月恢复正常报不用门前了

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齐红老师 解答 2024-05-28 21:10

是的,看当月数据申报

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你好,1是的,您的理解非常正确 2是的,可以做留抵欠
2024-05-28
正常的增值税,他是税法口径的,收入和会计口径有差异这是。
2022-04-12
你好,同学 你们税务局查的时候,没有更正申报,补税吗
2024-05-11
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
您好 您好,全年按2.84%增值税负5月要交增值税(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要开回来进票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62(不含税),含税进票36538.62*1.13=41288.64 需要缴纳的增值税1577.41,印花税(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加税1577.41*12%/2=94.64(小微企业) 合计1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61
2024-05-15
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