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你好老师!有一家单位分别在应收账款贷方20000元,在应付账款借方挂了1500元,请问下这个怎么,能把分录告诉我嘛?

2024-05-29 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-29 16:41

你好,可以这样做一笔这个抵消分录 借:应收账款  1500 贷:应付账款  1500

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快账用户5181 追问 2024-05-29 16:42

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-29 16:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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快账用户5181 追问 2024-05-29 16:45

抵消之后剩余的款是代表我们多付了需要问对方要发票对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-29 16:46

你好,是你们多收了对方的才对。(需要给对方开票)

你好,是你们多收了对方的才对。(需要给对方开票)
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快账用户5181 追问 2024-05-29 16:47

哦哦对对

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齐红老师 解答 2024-05-29 16:47

祝你学习愉快,工作顺利 

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你好,可以这样做一笔这个抵消分录 借:应收账款  1500 贷:应付账款  1500
2024-05-29
建议在应收账款贷方挂账,无实质税务 / 账务风险,无需另立其他应付款,仅需备注款项性质即可。 核心原因:该款项与客户原有购销往来相关,并非独立的借贷业务,应收账款贷方本身可核算客户多付 / 预收款项,后续可直接用于冲抵该客户新发生的应收款,账务衔接更清晰。 若另立其他应付款,会割裂同一客户的往来关系,增加对账和款项核销的工作量
2026-02-02
那么把那个转入营业外收入就行
2025-12-01
借预付账款 贷:应收账款
2024-11-21
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
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