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老师和关联公司挂帐业务招待费的会计处理是什么呀?对方是代垫,我方挂帐怎么做分录呢?

2024-05-30 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-30 10:00

同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:其他应付款

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同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:其他应付款
2024-05-30
公司已经确定无法取得发票了,可以凭借以下资料进行税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备
2024-06-11
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-11-18
同学你好 这个不单独做账的,如果单独收你钱你可以先挂往来的 还是按照正常的业务来做收入结转成本
2022-10-26
找对方给我们发票复印件,盖公章,可以入账。
2021-12-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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