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要是上个月计提的增值税 和下个月实际扣的增值税不一样 最后增值税不平,有个余额怎么办?

2024-05-30 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-30 12:21

你好!这个是什么原因不一致呢?哪个错了呢

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快账用户6159 追问 2024-05-30 12:57

是上个月开了一张专票 按照发票做的应交增值税是9.99元,结果下个月报税交的钱是10.01, 多交了0.02元, 这不就最后就不平了嘛,增值税销项借方出现了0.02该怎么办呀?

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齐红老师 解答 2024-05-30 13:34

你好!这个如果是自动读入的时候产生的税额差额,把差额计入营业外收支就行

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快账用户6159 追问 2024-05-30 13:35

摘要写什么

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齐红老师 解答 2024-05-30 13:38

你好!结转销项税额尾数差异

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快账用户6159 追问 2024-05-30 13:40

借应交税费应交增值税  贷营业外收入是吗?

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快账用户6159 追问 2024-05-30 13:42

还是贷营业外支出?

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快账用户6159 追问 2024-05-30 13:46

借营业外支出 贷应交税费应交增值税 这样对吗

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齐红老师 解答 2024-05-30 13:49

你好!是的。就是这样了

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相关问题讨论
你好!这个是什么原因不一致呢?哪个错了呢
2024-05-30
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款
2022-08-05
借:营业外支出
贷:银行存款
2024-08-17
你好; 你这个缓交的税金; 之前贷方增值税有余额挂着吗; 还是说本身要缴纳的; 你因为没有缴纳;但是你去把贷方余额结平了 是吗  
2023-04-17
您好, 通过营业外收支来调平就可以
2024-08-17
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