你好,重分类之后是这样。

应收账款借方负数,反应到预收账款是在借方还是贷方
重复类,当预收账款贷方,重分类到应收借方,应收贷方重分类预收借方,是这样吗?
应收账款为负数,重分类的话,是在预收账款的贷方吗?谢谢你了
应收其他应收 期末余额在借方正数表示什么 在贷方正数表示什么 在借方负数表示什么 在贷方负数表示什么 应付其他应付 期末余额在借方正数表示什么 在贷方正数表示什么 在借方负数表示什么 在贷方负数表示什么 麻烦老师详细说明 分段说明 我一直理不清
现在要新建账套,前会计弄了很多预收预付,我想把他们放到应收应付,预收贷方发生额填到应收那边,余额在贷方,正数填到应收借方余额,还是负数填。预付借方发生额填到应付哪边,余额在借方,正数还是负数填到应付贷方余额?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
您好老师,跨区涉税事项一直没反馈有影响吗,有的已经过期反馈那里是灰色的反馈不了的怎么解决啊
我要在电子税务局的平台上导出近期开票的明细,excel 版本的需要怎么操作啊
你好 北京地区 社保最晚几号减员算当月
老师,你好,个体工商户注销需要什么材料具体怎么做
不重分类就是收的正数会减收的负数,综合完再放在借方或贷方对吗
是的,对的,是这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。