你好,只把这部分红冲,然后再看正确的发票就可以。
老师你好,请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票,但是因为因为一些政策的原因,我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了,他说我们现在重新开给他的发票,他入不了账,老师,按照我的想法,就算发票给回我们,我们本月重新开给他,他还是可以入账的啊,这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗?而且我们开具得去普票发票,企业所得税也是按照季度申报吖
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
请问老师:20年12月我们给对方公司开了600万的专票,收回400万的款,余200万未收回,21年9月我们公司把公司名称,法人股东都变更了,但实际经营人还是我们老板,现在对方要付那200万给我们,让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款,说是付款和票据保持一致,如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢? 有没有更好的解决办法呀?
老师:您好!请教一下,我们公司之前委托其他设计公司做设计,设计费用20万,对方开的20万发票已经收到,我司也先支付了16500元的设计费,后来因为种种原因,只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年,只能让对方公司红冲,请问,会计做账的时候,应该如何处理?会计分录是不是 借:主营业务成本 -20万 贷:应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗?
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
请问客户一共需要付我们50万,他分两次付,第一次他付30万,我可以给他开34万的票吗,第二笔他付我20万,我只给他开16万的票,这样操作是可以的吗
制造业从业人数 100 人营业收入 7000 万资产总额 3800 万 的企业是属于中型企业还是小型企业
请问没有申报个人所得税,我可以做工资吗
老板两个公司A,B,A公司购入商品后,以成本价格销售给B公司,B公司再销售出去,这样操作有什么风险么?
非货币资产交换,具有商业实质,公允价值可靠计量,换出投资性房地产的账面价值低于公允价值的差额不属于利得,那属于什么?这不是非日常活动吗
老师您好,我们公司有投资款300多万,然后转股权给另外股东,请问这个投资款怎么弄啊
老师,不在公司交社保的主播发工资的时候也需要按工资薪金所得申报个税吗?
老师你好,请问总账是按年打印吗
老师 我们公司实际是做玉石批发的 但看到营业执照上是专业技术服务业 税费种核定还有消费税 这是不是有问题
老师,请问是建信融通的款,怎么做账
20万发票,红冲其中的5万,就是剩下的15万,就不用在新开发票了吧?
对,剩下的是我的发票没有问题就不用再重新开票。
我公司开给对方的原票,不用再要回来了吧,我们把红冲的5万负数发票给他们就可以,对吧?
对,没错,这么操作就可以。