您好, 是工资少计提了,是吗
请问各位老师,21年的工资当时计提少了,现在需要把少计提的调整到以后年度损益的话,分录需要怎么操作?
你好请问22年我计提的费用现在要作废 取消计提我该怎么做分录以及如何损益调整
老师好,现在发现2022年多计提了工资,调整多计提的工资怎么做会计分录呀
老师,请问发现23年有一笔成本费用做错了,请问现在怎么调整呀?会计分录应该怎么做
老师,早上好,我想问下,年终奖多计提了,请问需要怎么做调整会计分录呀?
老师,我们单位酒店,楼下餐厅,不是我家,客人要求一起开票结账,我按实际开票入账,那我们付给楼下钱,对方扣除手续费后票开来,我入成本,我支付用现金可以吗?
老师一年工资100000元,个税扣多少?
给公司的工作手机买充电线 手机壳,开专票可以抵扣进项吗
今年收到法院退的诉讼费,怎么会计处理?上年支付的时候计入管理费用了,今年收到退费了能不能具体说一下处理流程,详细一点,第一次遇见这种问题。
老师请问公司采购固定资产电脑一批6000元,可不可以借:固定资产-电脑。贷:其他应付款-股东。然后不在公司账上走账。直接有以前借给股东的钱,由股东私下付款这样可以不?
快账里输完以后的起初余额是不是要和试算平衡表里的期末余额相同啊?我这里和表格上出入本年利润的金额,请帮看看是否是填错了
老师,现在法人和财务负责人不能是一个人吗
先进制造业做增值税加计抵减申报增值税时需要注意什么呢?
请问我们公司授权别的公司卖我们公司的产品,开发票*其他现代服务*特许授权费这样可以吗
燃气公司的发票一直没去开是普票,自动扣款的时候怎么做分录,收到发票怎么做分录
是的,实际发放的比计提的少?
那如果是多计提的呢
用以前年度损益调整这个来计提或冲减
那具体分录是怎么样的呢
借:以前年度损益调整
贷:应付职工
好的,这种是少计提的是吗
多计提的 借:以前年度损益调整 借:应付职工薪酬-负数 借:未分配利润 贷,以前年度损益调整
少计提就是这样的,多计提就做负数的
好的好的谢谢
不客气,很高兴帮你