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以前年度的发票,本来是13个税点,开成了9个税点,现在发现错了,作废重开,分录咋做?

2024-05-31 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-31 18:25

你好,小企业会计准则还是会计准则。你们是开票方还是收票方

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快账用户5377 追问 2024-05-31 18:26

我们是开票方,平时用以前年度损益,是企业准则吗?

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齐红老师 解答 2024-05-31 18:33

是的,企业会计准则用以前年度损益调整。

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快账用户5377 追问 2024-05-31 18:34

那分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-05-31 18:35

那这个还是一样的 做借:应收账款红字 贷:以前年度损益调整红字 应交税费-应交增值税-销红字 按新开的:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销

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快账用户5377 追问 2024-05-31 18:43

应收款金额是一样的,对方让我直接调收入和税额,那是把主营业务收入换成以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2024-05-31 19:00

是的,就是这样换的了呢

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快账用户5377 追问 2024-05-31 19:43

22年的票还需要更正23年的报表?

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齐红老师 解答 2024-05-31 19:51

不用啊,你这个以前年度损益调整科目都不影响当年利润

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快账用户5377 追问 2024-05-31 19:52

好的,可以不用以前年度损益调整,直接用主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2024-05-31 19:53

其实如果金额不大的话是可以的,上市审计的人都不建议太多使用这个科目

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快账用户5377 追问 2024-05-31 19:56

有什么说法吗?说我们这国企也不建议太多使用这个科目,这个科目有什么说法?金额多少算大呢!要用这个科目

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齐红老师 解答 2024-05-31 19:58

就是用这个,企业涉及各种报表更正,税局可能也会关注。之前我们做上市审计,一般10万以内都不用

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快账用户5377 追问 2024-05-31 20:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-31 20:00

不客气的,工作顺利

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你好,小企业会计准则还是会计准则。你们是开票方还是收票方
2024-05-31
你好 可以开红字发票,不能作废  
2022-05-09
您好,借未交增值税贷银行,直接补上就可以
2021-07-15
你好,税率错误需要作废重开的
2020-10-27
你好,不影响之前的抵扣,但你税点增加 ,会多交增值税
2021-12-20
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