你好,小企业会计准则还是会计准则。你们是开票方还是收票方
老师食品开发票本来是13个点的,开了9个点了,这样可以吗,建筑方面是我9个点,这个发票可以吗,还是作废在铠
之前我开了张发票,开的是5个点的,开错了,现在我重新开负数,然后开一个点的可以吗但是税额有个负数在那里,没有平
有以前年度租赁发票应开具9个点发票的当时开了5个点发票,现补缴4个点增值税,请问现在分录该怎么做?
老师,要是我们有张发票税率原来应该是13个点的发票结果错开成3个点了,又跨月了,那我现在报税该怎么报?这个月是按3个点的开票金额来报税还是按13个点来报税?
增值税专票是2021年9月份开的,现在发现税点开错了,还能作废重开吗?
房东开租赁发票,多少个点
您好,老师。 1.生产型进出口企业,每月退税100多万,从来没交过增值税,这样正常吗? 2.税负率如何计算?是只看内销税负率吗?
进口怎么交税税率是多少
不知道,老板当时是6月份准备开一网店,就让人办了一个营业执照,后来没开起来,现在让我注销,前面办理的人也联系不上了,我也不会但不能和老板说啊,只能咨询老师您,谢谢,麻烦您带我操作一下,谢谢
你好老师这两个热人明明填报了子女教育信息和赡养老人信息怎么还是不够,具体这个是怎么算的
老师,您好,我们公司是增值税小规模企业,这个季度开了张3个点的增值税发票,就必须交税吧,那增值税附加税有优惠吗
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,请问公司买葡萄酒怎么做账务处理? 送人的怎么做账务处理,其他的又是怎么做呢?
老师,有没有关于工伤保险报销的条例或管理办法,
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗 如果残值不计算的话对资产负债表里面的固定资产数值会有什么影响的吗,因为我们老板想直接186000卖车这个车款直接跟股东一起分掉,直接不出账可以的吗,内帐的话对这个账有什么影响吗
我们是开票方,平时用以前年度损益,是企业准则吗?
是的,企业会计准则用以前年度损益调整。
那分录怎么做呢
那这个还是一样的 做借:应收账款红字 贷:以前年度损益调整红字 应交税费-应交增值税-销红字 按新开的:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销
应收款金额是一样的,对方让我直接调收入和税额,那是把主营业务收入换成以前年度损益调整吗
是的,就是这样换的了呢
22年的票还需要更正23年的报表?
不用啊,你这个以前年度损益调整科目都不影响当年利润
好的,可以不用以前年度损益调整,直接用主营业务收入吗?
其实如果金额不大的话是可以的,上市审计的人都不建议太多使用这个科目
有什么说法吗?说我们这国企也不建议太多使用这个科目,这个科目有什么说法?金额多少算大呢!要用这个科目
就是用这个,企业涉及各种报表更正,税局可能也会关注。之前我们做上市审计,一般10万以内都不用
好的,谢谢老师
不客气的,工作顺利