借预收账款贷主营业务收入、应交税费一直都是和他挂着预收账款。

老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
老师好,上月收到对方款项做分录 未开票借 银行存款 100 贷 预收账款100 请问这个月开票后分录要怎么做啊
老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款,但是到了月底未开票给对方,应该怎么做账务处理
老师 同一个合同分开2批收款 上个月收到部分款项 做了预收账款分录 预收金额A 这个月开了票 票含税金额B 但还有尾款金额C未收到 那这个月开了票该怎么做账?