你好,同学 可以的,对方最好是写个说明,你们作为附件

老师好,假设我给A公司开票100元,A公司给我开票90元,A公司直接从他们公户付给我10元,这样操作是可以的嘛?还是必须A付给我100,我付给A家90元呢?
请问一下,我们开票给对方的公司是A公司,付款给我们的是B公司,是A公司委托B公司付款给我们的,有一个委托书,这种情况可以吗
跟A公司合作,但是A公司找B公司加工,所以想让B公司给我们开票,我们直接付款给B公司,这样A公司就不用过一道手给我们开票了,这样的话如何操作才能合规?
老师 我们1月时付一项付款费给A公司5000元 后期他们发票是A公司开3000元 它集团下的B公司又开了2000元 但是我们的款是付给A的 请问这样操作可以的吗
老师,你好,我们付款给了A公司,但是A公司还没给我们开票就把公司注销了,重新注册了一家B公司,请问他要拿B公司给我们开之前A公司付款未开的发票是可以的吗?
个体户3月份办的营业执照,现在申报会计制度备案是不是涉及第一季度财务报表未申报呀,这个怎么办
2024年的成本类发票作废重新开了账怎么处理
老师好,我是做酒店住宿服务的,我加盟温德姆酒店现在付了一笔加盟费,财务这边没有合同,只有付款凭证和付款申请可以做账吗?
老师,我五月份成本结转有错误可以在6月份里做更正处理么?
老师,现有A、B、C三家公司,A公司在银行贷款800万,A公司这800万贷款是B公司帮A公司在银行背书的,所以银行把A公司贷款的800万放到B公司的银行账户里,B公司收到这800万后,帮A公司付A公司欠C公司的货款。 老师,这个业务里,B公司应该怎么写分录?麻烦帮我写一个全面的分录,谢谢老师!
您好老师我们公司银行收入46287.46平台推送数据是45962.94,银行多收了324.52这个怎么处理呀,我们是健身房
2026.06月账务如下: 补缴纳21-25年印花税 ①借:利润分配316.68,贷:应交税费-印花税316.68; 借:应交税费-印花税316.68,贷:银行存款316.68 借:营业外支出-税收滞纳金98.70,-税收罚款500,贷银行存款598.70 ②计提印花税并缴纳 借:税金及附加7.5,贷:应交税费-印花税7.5 借:应交税费-印花税7.5,贷:银行存款7.5 ③退回24年10月11日申报缴纳印花税 借:银行存款28.5,贷:应交税费-印花税28.5 借:应交税费-印花税28.5,贷:利润分配-未分配利润28.5 小企业会计准则,这样做的分录生成的利润表上面的,营业税金及附加7.5,印花税352.68,在申报财务报表时,数据不通过,是需要修改那些呢? 分录有误?那应该怎么进行修改呢
老师,第二季度结账了,帐上有利润,我应该按什么计提所得税?
财务软件2800元,支付:借:预付账款 ,贷:银行存款,摊销时:借:管理费用-办公费 贷:预付账款,分录对吗
有家没啥业务的公司注销,清税环节,遇到了公司还有往来欠款 是不是就是上传一张报表,把往来款清掉就行了?不是欠供应商的,就是欠法人的
写个什么样的说明呢
就是说明AB是一个集团的,开票情况什么样的 然后收款情况什么样的
好的谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利,