赠送时不需要做账。实际消费时,扣除赠送部分开票

请问老师,4月开始小规模免征增值税,那么视同销售要怎么处理呢?比如a企业借给b企业无息借款10万元。那么a企业此时如何处理这笔视同销售原来应该计提的增值税呢?
我想这本题中自产的以及外购的白酒,它在增值税是视同销售,那我想知道它需要征收 消费税吗? 你好老师,购进的货物无偿赠送给单位或个人,它属于增值税的视同销销售情形,然后自产货物用于集体福利,属于增值税,视同销销售情形,进项税额可以抵扣。
收客人客供材料,代客人加工皮包2个,收加工费100元。但损坏客人提供的原材料,客人要求赔偿,客人开具原材料的进项发票给我们支付,账务如何处理?
无偿提供给客人的消费体验券视同销售如何处理?
请问老师,无偿提供给客人的消费体验券视同销售如何处理?赠送需要做账吗?比如,露营车的消费券500元,可以可以体验一次免费露营。
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
实际消费怎么做账
按开票的金额做收入账,没什么特别的。
比如,露营车的消费券500元,可以可以体验一次免费露营。没有开票
那么就直接不做账。不需要体现销售和赠送
那不行吧,这视同销售吧
你想要交税也可以 借:销售费用-促销费 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 把那个体验卷附在后边