你们工抵房账务处理了吗?还是说只是签订了协议,直接开发商做的更名,没有实际产权的变更?
城乡居民基本养老保险,缴费10年,领取金额咋计算
请问一下老师,公司有2个股东,其中一个股东在2022年借款给公司,公司还款了一部分,还有三方债务抵扣的,还剩下22000元,在2022年12月时当时的会计将其中的18000元在账务上转为这个股东的实缴资本,但是没有交印花税,也没有什么协议,一概没有,账上还欠这个股东4000,请问一下,我可以把这个借款转为实收资本红冲吗,这样就不用后续的麻烦了,
老师,公司收到了节假日的通行费发票,实际通行费是不需要支付的,这个分录怎么做
支付房租的分录摘要怎么写?支付的是公司办公用的
供应商的公司已经注销了,我公司打款打多了,他现在愿意退回来如何退
老师,社保增减员分别在什么时间做
最后一步综合资本成本新负债比重,权益比重怎么来的
个体工商户 生产制造业 自己的房屋 经营 一直没交 房产税 土地税(因为之前没有收入 就是没对外开过发票)也没有人问 现在有收入了 房产土地税 需要交不 之前的用补不
老师,这个cif怎么开票
外贸出口企业。我家账上没钱垫不了太多货款,供货商坚持要付了全款才能把开票信息和送货单开出来,这样会导致我出货时间在前,送货单和发票时间在后。我能不能先把合同签在出口前,送货单上不写日期。
没有实际产权的。工抵房没做处理 现在卖掉了 一起处理。没有真正过户给法人 实际过户给卖的那个人的。
那就好,那你们将10万做为坏账处理 因为工抵房只是中间过程,实质还是你们100万的应收款项,只收到了90万,所以这10万做为坏账冲销
收到工抵房时做:借:其他应收款-法人 100 贷:应收账款 100 卖掉时做:借:银行存款 90 贷:营业外支出 10 其他应收款100 这样做可以吗? 坏账是不是做到营业外支出里面去?
最好不要这样处理,这样显得好像你们法人赚便宜了一样,容易让审计误解 你就直接在收到90万的时候,借:银行存款 90 管理费用-坏账损失 10 贷:应收账款 100
这样汇算时不用调增了吧
不用,因为你这是事实已经发生了的坏账,不需要所得税税前调整
好的,谢谢
不客气,祝你平安喜乐!心想事成!