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我们收到工程款是一套房子 抵工程款的 这个房子转给了法人 法人又把他卖给了个人 抵的工程款是100万 卖出去是90万 中间有10万的差额 如何账务处理?我们是一般纳税人

2024-06-06 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 10:31

你们工抵房账务处理了吗?还是说只是签订了协议,直接开发商做的更名,没有实际产权的变更?

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快账用户1905 追问 2024-06-06 10:34

没有实际产权的。工抵房没做处理 现在卖掉了 一起处理。没有真正过户给法人 实际过户给卖的那个人的。

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齐红老师 解答 2024-06-06 10:37

那就好,那你们将10万做为坏账处理 因为工抵房只是中间过程,实质还是你们100万的应收款项,只收到了90万,所以这10万做为坏账冲销

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快账用户1905 追问 2024-06-06 10:40

收到工抵房时做:借:其他应收款-法人 100 贷:应收账款 100 卖掉时做:借:银行存款 90 贷:营业外支出 10 其他应收款100 这样做可以吗? 坏账是不是做到营业外支出里面去?

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齐红老师 解答 2024-06-06 10:53

最好不要这样处理,这样显得好像你们法人赚便宜了一样,容易让审计误解 你就直接在收到90万的时候,借:银行存款 90  管理费用-坏账损失 10 贷:应收账款 100

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快账用户1905 追问 2024-06-06 11:01

这样汇算时不用调增了吧

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:04

不用,因为你这是事实已经发生了的坏账,不需要所得税税前调整

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快账用户1905 追问 2024-06-06 11:06

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:06

不客气,祝你平安喜乐!心想事成!

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