外聘的研发人员的劳务费,在计提时不是贷应付账款,而是贷应付职工薪酬。这是因为劳务费属于职工薪酬的一部分,应计入应付职工薪酬科目。
老师,这个月季报,成本发票不够,可以预提费用吗?下月用发票冲,做借:主营业务成本贷:什么科目?现在没有预提费用科目了,贷:应付账款要写二级科目的
您好老师,为什么快账科目比如:其他应付账款二级科目个人姓名,我们借款是二级科目的个人姓名借款,借的钱全部个人名下借款,还款时个人要去他的朋友或者其他对方的话。钱借款时我们,借:银行存款,贷其他预付款—个人姓名,还款时,借:其他预付款—个人姓名—个人要求的人,贷:银行存款,为什么还款时写不了三级科目
你好,企业开;信息技术服务;发票出去,是收入,借:应收贷:主营业务收入,如果从外面开;信息技术服务;回来,分录是,借主营业务成本,贷:应付账款-二级科目是写对方的名字吗,贷方用应付账款可以吗
外聘的研发人员的劳务费 ,应该什么时候计提 哪个月计提? 是上个月计提吗?还是支付的时候的那个月计提?
外聘的研发人员的劳务费 , 计提的的时候是贷应付账款? 应付账款后面 二级科目 应该写什么? 写人名吗? 还是写劳务费? 怎么写二级科目比较好?
老师,差派费有标准,属于差旅费包干吗?
第2题的第(1)问,每股收益无差别点的息税前利润为什么是这样计算的,没有理解
老师报研发费用需要税务局备案吗?
老师,普通合伙企业的继承需要其他合伙人一致同意吗?
老师,我们公司现在在做一个项目,开了一些什么电焊机、电器材料、五金工具的发票进来,请问我做分录怎么做?
1.法人不在公司,不参与生产也不管理,需要工资表里做他的工资吗?2.新录入财务软件各科目试算平衡表显示不平衡需要怎么查?
年末应收应付其他应收款其他应付款有负数,要不要重分类啊?
老师你好,上个提问结束,我只能从新跟你说,现在遇到问题,问题我公司规模纳税人,3月份开通税务,已经零申报一个季度,公司还没开始建账,公司是电商行业,实际有收入是7月份,金额非常小,我同事说可以继续零申报,但是公户有流水进来,老师你跟我说如果开票了,就不能零申报了,请问老师,这个开票了是指我们开出去的发票还是,别人给我们开的,采购材料给我们开的发票目前有几千块了,我们开出的票目前还没有,请问现在我应该怎么办,麻烦老师按实际工作情况给我解答,万分感谢
老师,注册资金实缴怎么做?要怎么查得到注册资金实缴?
老师 报个税的时候需要本期收入包含社保和公积金吗
那不是自己公司的员工 为什么要记应付中薪酬? 应付账款不对?
同学你好 你们收劳务费发票吗
收不收发票有什么讲究吗?
劳务费没有发票不可以税前扣除 所以可以做应付职工薪酬
我们有发票
我就问做应付账款是不是对的,要是做应付账款没错的话,回答一下我的第一个问题 ,现在我问的是 二级科目怎么写最正确
那就计入劳务费用 不用做工资
做什么凭证? 应付账款二级科目写什么?
借费用科目贷应付账款劳务人员姓名