外聘的研发人员的劳务费,在计提时不是贷应付账款,而是贷应付职工薪酬。这是因为劳务费属于职工薪酬的一部分,应计入应付职工薪酬科目。

物业公司小规模纳税人,每月的物业费欠费的我都计入应收账款了,但是后面因为某种原因要对该户业主免收费,那我账务处理是不是应该借营业外支出,贷应收账款,那么营业外支出二级科目写啥好呢?
老师,公司付给员工一次性付工伤补助金公司计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用); 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬; 贷:银行存款 我想问一下这些科目二级科目怎么写,员工是管理人员。
你好,企业开;信息技术服务;发票出去,是收入,借:应收贷:主营业务收入,如果从外面开;信息技术服务;回来,分录是,借主营业务成本,贷:应付账款-二级科目是写对方的名字吗,贷方用应付账款可以吗
老师,应付账款下面设置了暂估,另外一个是收到票确认入库的,这个明细科目应该写什么名称好?2级科目过后用的辅助核算
外聘的研发人员的劳务费 ,应该什么时候计提 哪个月计提? 是上个月计提吗?还是支付的时候的那个月计提?
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
那不是自己公司的员工 为什么要记应付中薪酬? 应付账款不对?
同学你好 你们收劳务费发票吗
收不收发票有什么讲究吗?
劳务费没有发票不可以税前扣除 所以可以做应付职工薪酬
我们有发票
我就问做应付账款是不是对的,要是做应付账款没错的话,回答一下我的第一个问题 ,现在我问的是 二级科目怎么写最正确
那就计入劳务费用 不用做工资
做什么凭证? 应付账款二级科目写什么?
借费用科目贷应付账款劳务人员姓名