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老师你好,我们开发票给客户,客户后面少打款过来,后面客户又开发票补我们少打款的金额,这样可以么,这个如何理解呢

2024-06-06 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 14:30

同学你好 这个可以的

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快账用户6885 追问 2024-06-06 14:41

那我怎么理解呢,可以用分录帮我梳理下么?

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:46

同学你好借应收账款借银行存款 贷主营业务收入 贷销项 借费用科目 贷应收账款

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快账用户6885 追问 2024-06-06 14:53

老师,我不大会哦,你帮忙给我个准确的可以么,我们开专票应收是75380 实际手打68112,客户少打7268,少打金额就开了专票过来,我绕不过来了

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齐红老师 解答 2024-06-06 14:55

借应收账款7268 借银行存款68112 贷主营业务收入%2B销项75380 借费用科目%2B进项7268 贷应收账款7268

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快账用户6885 追问 2024-06-06 14:59

那我们多开发票这样,是不是亏了啊

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齐红老师 解答 2024-06-06 15:00

这个费用实际不是你们的实际支出吧

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同学你好 这个可以的
2024-06-06
同学 你好 这个不可以的。不可以抵扣后开票
2023-05-04
你好 你有这个经营范围的吗
2021-05-27
可以做无票收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2021-01-08
你好!不对吧,不是少给你100元吗?再让你们开127.69的发票?
2024-10-19
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