借管理费用—职工福利费贷应付职工薪酬—职工福利费 借应付职工薪酬—职工福利费贷银行存款 个人所得税并入工资所得一并计算。

老师,请问端午节给员工每人发放了一个价值100元的粽子,怎么做分录了
请问老师,公司给员工买月饼需要视同销售吗?详细分录怎么做呢
老师好,公司订做带有公司标识的体恤衫发给员工,团建穿,要代扣个税吗?怎么做分录?详细分录谢谢
老师,我们公司采购端午节粽子礼盒用于发放给员工,应该怎么做凭证了
老师好 公司发放粽子给员工交个税 详细分录怎么做?
老师,小规模企业,用金蝶k3也是一个月一个月结账吗
老师 我们支付运费200美金 扣除手续费5美金 我们运费记账是按照多少钱记账
老师,6月销项税金1023.56,进项税金3067,月末我结转会计凭证如何处理
自然人电子税务局(扣缴端)的初始密码是多少呢?谢谢
老师,我们平时淘宝订单的会计分录是,借应收账款~支付宝网络科技有限公司,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,等到钱到了,我们借银行存款,贷应收账款~支付宝网络科技有限公司,现在淘宝订单有一笔运费发票,723.6进来了,这个是平时邮寄的时候直接扣的,那我现在是不是可以做,借销售费用,应交税费应交增值税,进项税额,贷应收账款,支付宝科技网络有限公司?
老师,公司出租房屋3年,收到5个月租金,发票也全部开出来,怎么账务处理
员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税
总店的账户,里面进的都是分店的钱。我现在做账主体是总店,进的钱我记:银存,贷:其他应付款。支付分店货款的时候,记@借:其他应付,贷:银存,那支付总店的款的时候咋记:借:应付账款,贷:银存。下一步应该咋记,因为总店使用了分店的钱,那对分店的债务就增加了吗
员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税
公司成立后,去银行开户,银行人员说要出入一些流水证明使用,然后我司法人依次往卡里转了600,1000到对公账户,之后对公给法人个户里面转了1.7,1.9,1.5,1.3这些,还将1000元备注成薪资转给了法人个户,我应该借什么科目,贷什么科目,明细怎么写呢?
个税并入工资是不是记入职工福利费里?
嗯对,是这意思的哈
老师,每个人扣10元个税,共10个人100元,借管理费用 福利费 100元,贷应付职工薪酬 100元 借 应付职工薪酬 100元 贷应交税费 个人所得税 100是吧。
对,这个分录是没错的哈
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈