你好,税务局怎么要求的?修改之前的申报表补税还是直接开了发票交税?
老师咨询下2022年7月,销售了一台汽车,现在被国税局查出发票低开需要补交税金,要求更正去年7月份的申报表,要补交164000,报表上我要怎么填写
老师,我们公司21年的一张材料发票(普票),被税务局协查了,要转出成本,补交所得税,修正21年的汇算清缴 转出成本的分录怎么做? 22年的汇算清缴报表也要变动吗?
你好老师,发现三年前漏记了一笔收入,成本也没有结转,已经更改了当年汇算清缴的报表补了税,这个分录要怎么做呢
22年以前有一笔收入被税务局查出来没开销项发票 现在24年7月补开发票怎么做分录更改报表申报表和汇算清缴报表
老师,汇算清缴要补税,我发现漏了一张发票,发票是去年12月份开的,可以补做进去吗?是不是可以把24年12月的账里补一笔分录,重新出24年12月的报表?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
两种你都跟我说下吧
借应收账款, 贷利润分配、未分配利润、 应交税费、应交增值税销项 更正修改之前的申报表,然后补税,借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费查补税款, 借,应交税费,查补税款,贷银行 你在今年开了发票,第一个分录做相反的,然后再做,重新做一次
如果是让你们直接在今年补税的话,那你这个月做账务处理申报就可以了。借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
你在今年开了发票,第一个分录做相反的,然后再做,重新做一次 第一个分录是哪个分录啊
借应收账款, 贷利润分配、未分配利润、 应交税费、应交增值税销项 就叫第一个分录。
为什么是这个分录做相反啊 借应收账款, 贷利润分配、未分配利润、 应交税费、应交增值税销项 更正修改之前的申报表,然后补税,借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费查补税款, 借,应交税费,查补税款,贷银行 你在今年开了发票,第一个分录做相反的,然后再做,重新做一次 这一整句话是不是就是修改之前的申报表补税的方法啊
因为之前做了无票收入,你要重复做手术吗?
之前做了无票收入 那冲掉再交税 企业没有什么损失是吧 那要是22年没做无票收入怎么办
无票收入,你补申报的时候就已经补交了。然后,你再开了发票,一正数一负数,不影响什么税款,都不需要再补了。
如果是让你们直接在今年补税的话,那你这个月做账务处理申报就可以了。借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。如果是这样那这个月为达到预警值要不要收点销项票进来啊 在今年补税税务局以后再查账他怎么知道我今年是补22年的税啊
不知道 你补到今年,不知道是补的2022年。
如果是这样那这个月为达到预警值要不要收点进项票进来啊 补到今年就相当于做了一笔当月的正常收入是吧
对的,是这么做,是这么理解的。
那税务局不知道我是补到今年以后查2022年账的时候又要我补一次怎么办
那你税务局是查到你们2022年没有做收入了吗?如果他没有查到,你纳税义务完了,他会要求你们交滞纳金的
等等我不明白你的意思啊 他查到了然后我们补收入在本月,然后呢那以后税务局不知道我是补到今年以后又查2022年账的时候又要我补一次怎么办
就是22年做了无票收入情况下
这种情况下,你们自己解释 他不知道你们跟他说
如果一旦查到你们22年的收入没有做,那你跟他说2024年开了发票,交了税款。
现在情况我改了 变成我2022年未做无票收入 就是收入都没做 2024年7月份要怎么办
直接做到2024年收入借应收账款贷主营业务收入应交税费。