你好,那疫苗给卫生所是算疾控中心承担的支出

老师,我们2020年初应交财政款期初贷方余额为负值,我想调一下,可是不知道分录应该怎么写?希望老师指点一下! 大致情况如下:2017年9月收到所里人上交的一笔违规发放的钱24823元,存到银行存款账户了(借:银行存款 贷:事业支出);2019年12月把这一笔钱退回财政了(借:应交财政款–应交国库款 贷:银行存款),导致2020年初应交财政款期初贷方余额为负值
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
疾控疾控中心的疫苗,当月卖给卫生所时借:其他应收款,贷:库存物品。下月卫生所交款时,借:银行存款,贷:其他应收款。可是这钱是要上交财政的。我如何做出应缴财政款的业务来,
老师,您好,我们是幼儿园食堂,午饭12元,其中老师交2元,财政补贴10元(财政补贴的钱没收到),老师当月吃,下月收费(通过预收账款核算) 分录1 借:预收账款12 贷:伙食费收入2 上级补助收入10 借:银行存款2 其他应收-上级补助2 贷:预收账款 还是分录2 借:预收账款2 贷:伙食费收入2 借:其他应收10 贷:上级补助10 收到教师款时,借:银行存款2 贷:伙食费收入2 老师我的分录做的对吗?哪个分录更合适呢?还是我直接做错了
老师,电商erp旺店通的打单、审单、退换货这些都不是电商会计要做的事吧?
你好老师,生产企业,用的金蝶云星辰软件,企业刚生产三个月左右,前期入库不准,我现在到了,将前期原材料全部组装单一个成品里面。然后库存这原材料为0 已盘点出现在的库存,我想把现在盘点的原材料、库存商品从其他入库入进去数量和大概成本单价。然后从明天开始,启用库存软件,然后原材料入库的话就是采购入库入进去。明天下班前用组装单将白天领料加工成的半成品入进去〔子件是原材料 组件是半成品〕。对吗老师, 然后半成品领用变成商品也用组装单。每天这样做,可以吗老师。 然后卖货那边销售出去。做销售出库单。就是这个这个月成本核算都能查出来吗? 头疼的我想撤摊子。
@董老师,在线吗?有问题想咨询您~
哪里领餐饮酒店的帐
如果上完了直播课可以一直看回放吗。有没有时间限制
公司其他应收款挂着员工的账100万,这钱用于公司运行的,一直挂着,对员工有什么影响
老师,普票销售方银行信息系统里怎么添加
业务员拿报销单来,入库单数量金额会计可需要与送货单发票核对了?
业务员拿报销单来,入库单数量金额可需要与送货单发票核对了?
老师,我们支付了一年的房租,还没取得发票,付钱时候怎么入账,后续怎么入账
收的钱还要上缴财政,财政在返给单位付给厂家,我现在不知道怎么体现卫生院交来后,单位把钱交给财政。借:应缴财政款。贷:银行存款,这样要的话,应缴财政款一直有个借方
返还给疫苗厂家吗?那购入疫苗时是怎么做账的?
借:库存,贷:应付款
应付账款是通过财政返还给商家偿还是吗?那上交财政后应付账款也要平
我明白了,