你好,那疫苗给卫生所是算疾控中心承担的支出
老师,我们2020年初应交财政款期初贷方余额为负值,我想调一下,可是不知道分录应该怎么写?希望老师指点一下! 大致情况如下:2017年9月收到所里人上交的一笔违规发放的钱24823元,存到银行存款账户了(借:银行存款 贷:事业支出);2019年12月把这一笔钱退回财政了(借:应交财政款–应交国库款 贷:银行存款),导致2020年初应交财政款期初贷方余额为负值
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
疾控疾控中心的疫苗,当月卖给卫生所时借:其他应收款,贷:库存物品。下月卫生所交款时,借:银行存款,贷:其他应收款。可是这钱是要上交财政的。我如何做出应缴财政款的业务来,
老师,您好,我们是幼儿园食堂,午饭12元,其中老师交2元,财政补贴10元(财政补贴的钱没收到),老师当月吃,下月收费(通过预收账款核算) 分录1 借:预收账款12 贷:伙食费收入2 上级补助收入10 借:银行存款2 其他应收-上级补助2 贷:预收账款 还是分录2 借:预收账款2 贷:伙食费收入2 借:其他应收10 贷:上级补助10 收到教师款时,借:银行存款2 贷:伙食费收入2 老师我的分录做的对吗?哪个分录更合适呢?还是我直接做错了
母女都是法人给对方开票可以吗?
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?
收的钱还要上缴财政,财政在返给单位付给厂家,我现在不知道怎么体现卫生院交来后,单位把钱交给财政。借:应缴财政款。贷:银行存款,这样要的话,应缴财政款一直有个借方
返还给疫苗厂家吗?那购入疫苗时是怎么做账的?
借:库存,贷:应付款
应付账款是通过财政返还给商家偿还是吗?那上交财政后应付账款也要平
我明白了,