咨询
Q

请问老师,我们之前有个汽车也是抵款过来的,现在又转给劳务队抵工程款3万,怎么做分录呢?

2024-06-07 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 08:43

你好!你当时是计入费用了,还是计入固定资产

头像
快账用户9451 追问 2024-06-07 08:44

固定资产里没有,应该是费用了

头像
齐红老师 解答 2024-06-07 08:45

你好!如果计入费用了就直接计入营业外收入。 借应付账款贷营业外收入。

头像
快账用户9451 追问 2024-06-07 08:48

听之前公司的人说,当时别人抵给我们是10万,现在我们转给别人是3万,

头像
齐红老师 解答 2024-06-07 08:51

您好!所以要看你当时是怎么做的凭证的。

头像
快账用户9451 追问 2024-06-07 09:10

不知道怎么查,没有大概的方向

头像
快账用户9451 追问 2024-06-07 09:10

应该查哪一部分呢?

头像
齐红老师 解答 2024-06-07 09:19

你好!比如你直接看固定资产有没有入账

头像
快账用户9451 追问 2024-06-07 09:25

固定资产肯定没入,这个不应该是我们的收入吗?您说的费用,我不太明白

头像
快账用户9451 追问 2024-06-07 09:29

还是我不用管之前的账,就直接做,借工程施工--**贷营业外收入

头像
齐红老师 解答 2024-06-07 09:36

你好!好的是这样,如果你是计入固定资产的就要先做固定资产清理。 如果你直接做的费用呢 就直接充应付应付账款贷营业外收入就可以了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!你当时是计入费用了,还是计入固定资产
2024-06-07
同学你好 你们直接冲减就可以了
2021-08-04
同学你好 直接转就可以了
2021-11-30
同学你好 你给工人报个税吗
2020-09-10
这个按照出售小汽车处理
2021-12-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×