咨询
Q

老师2024年5月1-2025年4月30日租期一年租出一件间办公室,年最近10万,已经给对方开票怎么做账呢,借银行存款10万 贷其他业务收入10/1.05 贷应交税费-应交增值税10/1.05*0.05 老师一般纳税人公司入账这个房租发票这个增值税普通发票的话贷方还写销项税吗

2024-06-07 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 10:27

你是一般纳税人,简易计税的改成应交税费简易计税。

头像
快账用户8653 追问 2024-06-07 10:33

老师那这个房租10万我公司是一次性记入收入是吧 那么对方收到这个10完发票也是一次性记入倒费用吗,还是怎么弄呢

头像
齐红老师 解答 2024-06-07 10:34

可以可以一次做的

头像
快账用户8653 追问 2024-06-07 10:39

老师这个也不是一年的费用啊只是提前一次性给了,然后发票也开了,不用摊销记入费用吗

头像
齐红老师 解答 2024-06-07 10:42

这个是你的收入,你可以分摊的,但是你分摊的。跨年了,最好你一次做收入。因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,税务局那边会找你们。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你是一般纳税人,简易计税的改成应交税费简易计税。
2024-06-07
你好第二个分录最好,分期确认收入
2024-02-06
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
那个使用预付账款替代待摊费用科目
2025-10-23
1借原材料900 贷应交税费应交增值税进项税转出900
2022-04-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×