你好,本期计提纳税调增,本期支付纳税调减

老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整 ,老师我本年度使用了以前年度损益,然后导致报表这个等式不等了,但是检查也没有问题,资产负债表是平的!不知道哪里出问题了
老师,汇算清缴前工资实发数和账载不一致,账务和税务怎么处理啊。另外一个,20年做的售后预提了100万的销售费用贷预计负债,汇算请假怎么处理啊
老师您好,我们公司之前是找代理记账的做的账,我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致,但是去年已经做了审计了,问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账,所以导致期初期末不一致,现在我该怎么处理?
老师,年终汇算时用了年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润期初加本命利润,不等于期末未分配利润。这个应该怎么调会计分录?
老师,请问下月底做销售的未开票收入,附件放什么?做暂估的成本,附件又放什么,我们是商贸企业
企业注销要在那三个平台操作
老师,我想问一下一般纳税人,9月份销项大于进项,月末未结转增值税,这种情况应该怎么处理呀?
员工未填过三岁以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,现在还可以填24年的吗
老师您好,公司注销时库存现金可以抵法人的其他应付款吗
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
你好,可以不考虑期初期末