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公司付给供应商开票的税点怎么入账?即我们要对方开3个点的专票给我们,但要补2个点的税给他,入成本?还是入什么费用?现金支付的

2024-06-10 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-10 10:46

你好,如果是单独支付不在发票里面的做营业外支出汇算清缴调增

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快账用户1660 追问 2024-06-10 10:50

为什么当营业外支出呢?

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齐红老师 解答 2024-06-10 10:51

你好,因为这个不应该是你单位承担的

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快账用户1660 追问 2024-06-10 11:25

那营业外支出入什么二级科目呢?

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齐红老师 解答 2024-06-10 11:32

你好二级科目其他

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相关问题讨论
你好,如果是单独支付不在发票里面的做营业外支出汇算清缴调增
2024-06-10
 你好;  你直接 在货款支付的时候一起给对方 ;  你让对方把货款 价款和税点一起开给 你售价里面去   
2022-05-25
你好,对方给你销售的是什么的,不是农产品的吧?如果不是的话,你只能抵扣3%。
2022-09-27
同学,你好,你应该要求他开成10800,这个对你们有利。要不800你没有发票,对吧。
2021-05-21
不能改变业务本身的税率开票,那样就是废票,对方就是在逃税
2024-01-31
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