你好计提工资的时候,不考虑个税。你那个计提没错
比如本月计提工资分录:借管理费用-员工工资3000 贷应付职工薪酬-应付职工工资3000 借应付职工薪酬-应付职工工资3000 贷其他应付款3000 请问老师发放工资的分录该怎么做?
老师你好,请问现在申报2月个税需要缴纳84元,我现在做2月份账计提工资分录这样写对吗? 借:管理费用-工资7716 管理费用-个税 84 贷:应付职工薪酬 7716 应付职工薪酬 84 缴纳 工资。借:应付工资7716 应付职工薪酬84 贷:银行存款7716 其他应收款 84
老师您好,请问月未计提下个月工资,分录:借:管理费一工资,贷:应付职工薪酬一工资,结账后资产负债表为什么不平呀?谢谢!
#提问#请问老师筹建期员工工资计入开办费后还是做分录借管理费用—开办费,贷应付职工薪酬—职工工资吗?还有这工资8000,照常报个税吗?谢谢
董孝彬老师好!请教您:员工工资总额是39200元,计提工资,个税,社保分录如下: 借:管理费用—工资30746.28 管理费用—工资8453.72(计提个税)8453.72 货:应付职工薪酬—工资39200 计提社保 借:管理费用—社保费1349.44 管理费用—医保费771.34 货:应讨职工薪酬—社保费1349.44 应付职工薪酬—医保费771.34以上账务处理对吗?谢谢老师!
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师那个税是不用入账吗?
如果不入账的话怎么报税呢?
个税是交的时候借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款 支付工资借:应付职工薪酬-工资贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款