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老师我有一个问题请教,请问计提2月份工资如何做分录?借记销售费用-工资 30700和管理费用-工资 29100 贷记应付职工薪酬-工资 59800?那个税77.28元怎么做账呀?谢谢老师

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2024-06-11 22:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 22:04

你好计提工资的时候,不考虑个税。你那个计提没错

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快账用户3621 追问 2024-06-11 22:16

老师那个税是不用入账吗?

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快账用户3621 追问 2024-06-11 22:17

如果不入账的话怎么报税呢?

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:18

个税是交的时候借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款 支付工资借:应付职工薪酬-工资贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款

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您好,计提工资的分录就是这个,二级科目一般都是工资,社保费就是社保费、福利费就是福利费,这是规定,没有管理费用—应付职工薪酬这种科目 借:管理费用—工资 销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资
2020-12-15
你要结转管理费一工资到本年利润
2023-04-10
同学你好 临时工做成劳务费用就行了,不通过应付职工薪酬
2020-12-02
同学你好,工资的金额是多少?
2022-03-05
您好!不好意思,手速太快。拿了这个题目 这个计提的福利费,是根据人数,然后分配到管理费用,销售费用的。
2022-06-20
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