那个社保当时计提没呢?

老师我想问一下去年社保局补的稳岗补贴,我做了营业外收入,今年社保局通知要把这部分资金实际补贴到养老、失业、工伤,那这个会计分录我怎么做
老师你好,2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分,当时做了计提的分录,一直到2023年12月底,这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现,当时计提时候单位社保每个月是1374.9,实际交的时候是1309.4,每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢?
发现去年支付的1000元实际为社保费,当时做的个税,今年又补交个税,怎么做分录
计提工资10000,个税1000,实际发给员工9100元,100元的个税由公司承担, 计提的时候 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9000 应交税费1000 支付税款1000元,支付税款和发放工资的账要怎么做
去年入账一笔费用2万,今年发现这个费用当时多付了实际是12000。今年退回2万的费用,2万的发票作废。又重新开了一张12000的发票,支付了12000的款项。请问这个是在今年账务处理,还是要调整去年企业所得税?具体的会计分录怎么做?
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
朴老师,不抵扣勾选,出了报税期一样可以做吧,做了之后还能撤销吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
当时做成个税了,就没计提成社保
那么当时你做的什么分录呢?
就是说那1000本来该是社保的,当时做的个税
今年是不是借:管理费用贷以前年度损益,支付是借管理费用,贷银行存款,
应该计入社保 借:以前年度损益调整-管理费用-社保 贷:应交税费-个税
意思就是把去年个税转出以前年度损益吗
是的,你当时支付时计入应交税费-个税,应该转入管理费用-社保
要在以前年度下面设科目吗
是的,现在就是那样做的
这样做对吗
那这部分个税产生了110块钱滞纳金怎么做呢
补交个税就是那样做的
补交滞纳金怎么做
直接计入营业外支出-滞纳金
需要调整去年吗
影响损益就得调整去年的汇算